Contract Notice Detail
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Base Total Price:
487,113.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDO-DAF-CM-2026-0017
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2026 09:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
459,143.90
DOP
Budget Appropriation Value
459,143.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
283,200.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
14,750.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
15,576.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
49,152.90
DOP
----
View
2.3.9.3.01
40,710.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,277.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,702.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
22,125.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
17,110.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
459,143.90
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
D128-2026
1
459,143.90
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2026 13:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2026 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/08/2026 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDR MATERIALES DE LIMPIEZA (2).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FONDOS MATERIALES.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2011438
11/08/2026 13:46
459,143.9 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2026 13:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
G3J Group, SRL
459,143.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
487,113.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientador
60
UD
365.8
21,948.00
2
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
25
UD
150
3,750.00
3
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
Brillo gris
50
UD
60
3,000.00
4
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
Brillo verde
25
UD
60
1,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
25
GAL
165.2
4,130.00
6
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubeta de limpieza azul 12L
20
UD
600
12,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
50
UD
336.3
16,815.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon liquido
25
GAL
336.3
8,407.50
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpia ceramica
25
GAL
466.1
11,652.50
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plastica negra de 30 galones
30
UD
875
26,250.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Piedra aromatica de inodoro
20
UD
112.1
2,242.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No. 232
36
UD
365.8
13,168.80
13
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas de limpieza
50
UD
112.1
5,605.00
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon pequeño
20
UD
435
8,700.00
15
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol de olor
20
GAL
800
16,000.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Alcanfor
5
UD
79
395.00
17
41122102 - Platos multi p
(...)
41122102 - Platos multi pocillo
2.3.9.3.01
Platos No. 9
200
UD
159
31,800.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas x10
50
PAQ
1,650
82,500.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higienco x24
75
PAQ
1,350
101,250.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higienico dispensador 12/1
75
PAQ
1,350
101,250.00
21
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de cucharas 25/1
250
PAQ
59
14,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011438
Informe final de la selección DO1.AWD.2011438
11/08/2026 13:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.817752
La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2026-0017 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
10/08/2026 13:01
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.817409
RE: Solicitud de Aclaración ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
07/08/2026 20:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.816804
Solicitud de Aclaración ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
06/08/2026 23:29
(UTC -4 hours)
Detail