Contract Notice Detail
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Base Total Price:
264,904.68 Dominican Pesos
Request Reference:
SUPERATE-DAF-CD-2026-0120
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2026 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2026 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2026 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2026 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,904.68
DOP
Budget Appropriation Value
264,904.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
197,733.18
DOP
197,733.18
DOP
View
2.3.3.2.01
49,471.50
DOP
49,471.50
DOP
View
2.3.9.2.02
12,390.00
DOP
12,390.00
DOP
View
2.3.9.5.01
5,310.00
DOP
5,310.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
264,904.68
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785512898637Jhfmp
1
264,904.68
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2026 10:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES O FICHA TÉCNICA (10).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2005928
31/07/2026 11:21
264,904.68 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2026 11:21
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Document(s)
Inversiones ND & Asociados, SRL
264,904.68 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Material gastable
-
Subtotal
264,904.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de colores 24/1
28
CAJ
200
5,600.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Crayolas 24/1
150
CAJ
200
30,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Hilo de lana, rojo, amarillo, verde, azul positivo, blanco
125
UD
29.5
3,687.50
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cordón de macramé o hilo colita de ratón colores varios
15
UD
354
5,310.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Silicón frio 250 ml. Puede ser de 500
2
UD
165.2
330.40
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pistolas de silicón
10
CAJ
372.88
3,728.80
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Velas de silicón finas
250
CAJ
31.86
7,965.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Velas de silicón gruesas (11 x 200 mm) 10/1
15
CAJ
49.56
743.40
9
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Cinta Gros de 1"
4
CAJ
558.14
2,232.56
10
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Cinta Gros de 1.5"
4
CAJ
838.98
3,355.92
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Ganchos tipo pinzas
100
UD
4.72
472.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Flores pequeñas para ganchos
8
UD
77.88
623.04
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Aro ula ula
10
CAJ
116.82
1,168.20
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Bolitas de pulsera varios colores
20
CAJ
118
2,360.00
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Pelotas deportivas
15
CAJ
2,824.92
42,373.80
16
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Ojos locos 60/1
100
CAJ
70.8
7,080.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Fieltro varios colores, rojo, verde, amarillo, azul, blanco
200
CAJ
100.3
20,060.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Baja lengua
200
UD
177
35,400.00
19
60101103 - Globos terráqu
(...)
60101103 - Globos terráqueos electrónicos
2.3.9.2.02
Globos No.5, 50/1 colores rojo, blanco, azul, verde, naranja
50
UD
247.8
12,390.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Hisopos
20
UD
177
3,540.00
21
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Masilla 4/1 colores básicos
15
UD
156.94
2,354.10
22
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
Palitos chinos 30/1 (50/1)
30
UD
177
5,310.00
23
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Juego de mesa Parches
15
PAQ
705.64
10,584.60
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Pintura acrílica: rojo, blanco, azul, verde, negro
80
UD
177
14,160.00
25
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
juego de Pinceles
15
PAQ
472
7,080.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Pinceles pequeños 24/1
10
PAQ
424.8
4,248.00
27
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Foami colores rojo, azul y blanco, amarillo, verde, 10 yardas de cada uno
75
PAQ
188.8
14,160.00
28
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Pompoms 3/4" 60/1
15
PAQ
212.4
3,186.00
20
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
Limpia pipa sin brillo 200/1
70
UD
118
8,260.00
30
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras sin punta
24
UD
118
2,832.00
31
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
ega
20
UD
118
2,360.00
32
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Hojas de colores bond 20, 100/1
4
UD
487.34
1,949.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2005928
Informe final de la selección DO1.AWD.2005928
31/07/2026 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.814139
La lista de oferentes del proceso SUPERATE-DAF-CD-2026-0120 publicada por Dirección de Desarrollo Social Supérate
31/07/2026 10:56
(UTC -4 hours)
Detail