Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,180 Dominican Pesos
Request Reference:
HTA-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2026 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2026 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,104.96
DOP
Budget Appropriation Value
58,104.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
191.16
DOP
----
View
2.3.9.2.01
44,048.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
13,865.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTA-2026-00050
58,104.96
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HTA-2026-00050
1
58,104.96
DOP
Aprobado
CUOTA ALMED COMERCIAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2026 15:07:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/07/2026 17:35:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/08/2026 18:07:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2026 22:49:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requisicion.pdf
Other
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solisitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2006747
03/08/2026 15:47
71,084.96 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2026 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
58,104.96 Dominican Pesos
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Papelería E. Impresos Crishoan, SRL
12,980 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111503 - Cuchillos de d
(...)
27111503 - Cuchillos de diversas aplicaciones
2.3.6.3.04
CUTER-CUCHILLA PARA ABRIR CAJA
3
UD
40
120.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 4 PULGADAS
8
UD
80
640.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERRS 8 1/2 11
10
CAJ
250
2,500.00
4
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 81/2X11
50
PAQ
200
10,000.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAOIZ DE CARBON
24
CAJ
80
1,920.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 150 A
10
UD
2,000
20,000.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE PARA DC BLANCO
2,000
UD
1
2,000.00
8
14111808 - Formatos conta
(...)
14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad
2.3.9.2.01
TALONARIO RECETARIOS
100
UD
90
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2006747
Informe final de la selección DO1.AWD.2006747
03/08/2026 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.814934
La lista de oferentes del proceso HTA-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Traumatologico de Azua
03/08/2026 15:07
(UTC -4 hours)
Detail