Contract Notice Detail
Summary Information

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135,692.09 Dominican Pesos
 
AMBC-DAF-CD-2026-0007 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
c/ san rafael no. 42 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

7 days ago (29/07/2026 13:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (29/07/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days ago (30/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days ago (30/07/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
135,692.09 DOP
159,029.86 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0172,083.65  DOP----View
2.3.7.2.056,037.80  DOP----View
2.3.3.2.0141,525.00  DOP----View
2.3.7.2.993,687.60  DOP----View
2.3.9.5.0112,358.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CEF-202-20261159,029.86  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/08/2026 14:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/07/2026 13:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE INICIO.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
AMBC Pliego LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.200692503/08/2026 14:39159,029.86 Dominican Pesos
    Final Report:03/08/2026 14:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Milrog Solutions, SRL159,029.86 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2 TRIMESTRE-
    
Subtotal
135,692.09
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR50UD396.2519,812.50
    
 
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS 15UD402.526,037.80
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO 48/120PAQ2,076.2541,525.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLIN30GAL246.057,381.50
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO20GAL184.383,687.60
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE25UD338.978,474.25
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE DETERGENTE EN POLVO 2 LIBRA25PAQ201.155,028.75
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLA AZUL50PAQ58.252,912.50
    
 
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS MICRO FIBRA50UD58.552,927.50
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS30UD2868,580.00
    
 
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 10UD308.553,085.50
    
 
12
48101918 - Rollos para cu(...)
2.3.9.5.01CAJA DE MASCARILLAS2CAJ211.85423.70
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 15UD376.255,643.75
    
 
14
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS NUMERO 72CAJ5,967.1711,934.34
    
 
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO24PAQ65.31,567.20
    
 
16
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE CERAMICA10UD667.026,670.20
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/08/2026 14:39 (UTC -4 hours)
Detail
03/08/2026 14:36 (UTC -4 hours)
Detail