Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
226,177.92 Dominican Pesos
Request Reference:
HPFAG-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
CARTUCHO DE TONER CANON , HP, T06
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CARTUCHO DE TONER CANON HP T06 ORIGINAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(29/07/2026 12:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(29/07/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(29/07/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(29/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(29/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 hours ago
(30/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 hours ago
(30/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(30/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(30/07/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,177.63
DOP
Budget Appropriation Value
226,177.63
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
204,362.64
DOP
----
View
2.6.1.1.01
14,399.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,415.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
226,177.63
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
S26290
1
226,177.63
DOP
Aprobado
CamScanner 29-07-2026 15.19.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2026 14:59:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CamScanner 29-07-2026 11.43.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2003960
29/07/2026 15:11
226,177.63 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2026 15:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería Romana, SRL
226,177.63 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,177.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GENERICO 057H/258A
80
UD
1,174.1
93,928.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON T06 ORIGINAL
4
UD
17,110
68,440.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STD GDE MET POINTER 9102 ST9308
25
UD
225
5,625.00
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE SASTRERIA 12" PROFESIONAL
1
UD
949.99
949.99
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 1"X 25YDS PEGAFAN MULTIUSO
100
UD
64.99
6,499.00
6
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACAPUNTA MAPED EN METAL 506600
10
UD
30
300.00
7
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA SHARD C/PRINTER EL -1801V(12 DIGITOS )EL -1801V
2
UD
7,199.99
14,399.98
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 25 MM 1" NUSTAR
15
CAJ
50
750.00
9
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA STAM INK AZUL S-63
40
UD
185
7,400.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO 0,4 AZUL 88/41 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO ROJO PTA FINA 0,4 88/40 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO VERDE PTA FINA 0,4 88/35 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE AZUL PTA. FINA1812764
24
UD
85
2,040.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE ROJO PTA. FINA
12
UD
85
1,020.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE VERDE 30034
12
UD
85
1,020.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRA 30001/30051
12
UD
85
1,020.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
LABELS STANTOP P/FOLDER 1490
25
PAQ
75
1,875.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X11 ofi-nota
25
CAJ
249.99
6,249.75
20
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
Rollo de papel periodico 18" p/envolver
6
UD
990
5,940.00
21
60105704 - Barras de pega
(...)
60105704 - Barras de pegamento sin ácido
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO 100 ML POINTER
10
UD
85
850.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 12"X15"
60
UD
12
720.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA 7"MANGO NEGRO NUSTAR
5
UD
55
275.00
24
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
HOJAS PROTECTORA P/HOJA MED. 8 1/2X11 POINTER
5
PAQ
295
1,475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2003960
Informe final de la selección DO1.AWD.2003960
29/07/2026 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.813172
La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0053 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
29/07/2026 14:59
(UTC -4 hours)
Detail