Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,549 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2026-0057
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza, Lámparas y una (1) Manguera de agua
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza, Lámparas y una (1) Manguera de agua
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2026 14:10:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2026 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2026 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,647.82
DOP
Budget Appropriation Value
177,647.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
51,861.00
DOP
51,861.00
DOP
View
2.3.9.1.01
103,307.82
DOP
103,307.82
DOP
View
2.3.4.1.01
9,204.00
DOP
9,204.00
DOP
View
2.3.9.5.01
5,640.40
DOP
5,640.40
DOP
View
2.3.9.6.01
3,504.60
DOP
3,504.60
DOP
View
2.3.9.8.02
4,130.00
DOP
4,130.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
177,647.82
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785263781846XYAsx
1
177,647.82
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2026 14:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2003541
28/07/2026 14:34
177,647.82 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2026 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
177,647.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,549.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel de Baño para Dispensador 12/1
15
UD
1,250
18,750.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toalla para Dispensador 6/1
10
UD
1,350
13,500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galón Jabón Líquido Lavaplatos
10
UD
450
4,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Cloro
15
GAL
150
2,250.00
5
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón de alcohol Isopropílico de 70%
6
GAL
1,300
7,800.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante para piza
15
UD
285
4,275.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores En Spray 12/1
2
CAJ
3,762
7,524.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja Doble Uso
20
UD
35
700.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Rollos de Fundas de 30 Galones Para Zafacones
25
UD
125
3,125.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Rollos de Fundas de 13 Galones Para Zafacones
25
UD
125
3,125.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plástica de 55 Galones 100/1 color negra
10
UD
950
9,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plástica de 30 Galones 100/1 color negra
10
UD
650
6,500.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape
20
UD
450
9,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de Lysol Desinfectante en Spray 12/1
1
CAJ
11,400
11,400.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel de baños
2
UD
1,500
3,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de Lanilla Toalla 36/1
2
UD
2,050
4,100.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Eléctrico en Aceite Natural
20
UD
650
13,000.00
18
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Rollo de Papel Film
6
UD
1,950
11,700.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Cajas de Guantes de Nitrilo Color Negro 100/1
3
UD
650
1,950.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta Pequeña para limpieza
12
UD
300
3,600.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Caja de Vaso de Papel Desechable Para Café
1
CAJ
4,780
4,780.00
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lámparas LED Empotrables Redondas de 9w
9
UD
330
2,970.00
23
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de agua para jardinería de 35 pies
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2003541
Informe final de la selección DO1.AWD.2003541
28/07/2026 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.812521
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2026-0057 publicada por Instituto Cartográfico Militar
28/07/2026 14:32
(UTC -4 hours)
Detail