Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,464 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 hours ago
(28/07/2026 16:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 hours left
(29/07/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day left
(30/07/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days left
(31/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days left
(31/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days left
(31/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days left
(31/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
2 days left
(31/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(31/07/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(31/07/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,464.00
DOP
Budget Appropriation Value
55,464.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
19,360.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
20,129.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,250.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,000.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,625.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0052
1
55,464.00
DOP
Aprobado
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones y Ficha Tecnica Materiales de Limpiezas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compras Materiales de Limpiezas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
55,464.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO
30
UD
100
3,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
260
UD
56
14,560.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
20
UD
90
1,800.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
20
UD
60
1,200.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad)
25
GAL
125
3,125.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFIL L6.2 ONZA VARIADOS
8
GAL
385
3,080.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
35
GAL
115
4,025.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLO RO
35
GAL
100
3,500.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1
4
PAQ
250
1,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/1
3
PAQ
408
1,224.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS
10
UD
125
1,250.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR (UNIDAD)
100
UD
25
2,500.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA PASTA
15
UD
20
300.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES N0. 5 50/1 P/CAFE DE PAPEL
30
PAQ
60
1,800.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES N07 50/1 DE PAPEL
30
PAQ
60
1,800.00
16
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO P/ MANO
10
UD
125
1,250.00
16
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
LIMPIA CRISTAL EN SPRAY
12
UD
100
1,200.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMAS
15
UD
75
1,125.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAD 285 ML
8
UD
125
1,000.00
19
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA
40
LB
30
1,200.00
20
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER N0.40
8
UD
175
1,400.00
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
UD
25
500.00
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
15
UD
25
375.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
25
UD
25
625.00
24
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE W 40 13 OZ
15
UD
175
2,625.00
Public Messages
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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