Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
133,976 Dominican Pesos
Request Reference:
HMAII-DAF-CD-2026-0076
Request Name:
Adquisición de Materiales Oficinas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Oficinas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2026 11:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2026 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2026 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2026 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2026 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,499.77
DOP
Budget Appropriation Value
120,499.77
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
114,028.78
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,982.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,098.58
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,390.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico
120,499.77
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
76
76
120,499.77
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2026 12:10:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE ADJUDICACION_001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001429
24/07/2026 12:13
120,499.77 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 12:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Magacorp Supply, SRL
120,499.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
133,976.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
FOLDER COLGANTE 8 1/2X14
2
CAJ
2,500
5,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 AZUL CLARO
3
CAJ
2,100
6,300.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 ROJO
3
CAJ
2,100
6,300.00
4
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDA DE GOMA ELASTICA
20
CAJ
150
3,000.00
5
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ETIQUETAS PARA FOLDER
7
UD
168
1,176.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
10
UD
1,100
11,000.00
7
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
20
UD
90
1,800.00
8
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE INALAMBRICO
5
UD
800
4,000.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
4
CAJ
200
800.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 151A
7
UD
13,000
91,000.00
11
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO ESTANDAR
3
UD
1,200
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001429
Informe final de la selección DO1.AWD.2001429
24/07/2026 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.811328
La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0076 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos
24/07/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail