Contract Notice Detail
Summary Information

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267,555.8 Dominican Pesos
 
INAVI-DAF-CD-2026-0064 
Compra de papel higienico y servilletas 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de papel higiénico y servilletas 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2026 12:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
267,554.68 DOP
267,554.68 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01267,554.68  DOP
267,554.68  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de papel higienico y servilletas267,554.68  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784742825696KOcE21267,554.68  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2026 13:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION 0064.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD 0064.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD 0064.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199991822/07/2026 13:11267,554.68 Dominican Pesos
    Final Report:22/07/2026 13:11Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL267,554.68 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de papel y carton-
    
Subtotal
267,555.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 48/140UD1,496.5459,861.60
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño para dispensador 12/190UD861.777,553.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mano para dispensador 100/1 30UD2,496.5974,897.70
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mano para dispensador 10/165UD849.955,243.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2026 13:11 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2026 13:08 (UTC -4 hours)
Detail