Contract Notice Detail
Summary Information

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258,510.5 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CD-2026-0423 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

21/07/2026 12:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
258,508.50 DOP
258,510.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01251,753.00  DOP----View
2.3.9.8.026,755.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS258,508.50  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202660000059132026258,510.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2026 15:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CF 0423.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Compromiso Etico de Proveedores.docxOtherDownload
Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdfOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOL. DE COMPRA 0423.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOL. DE COMPRA 0423.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL. DE COMPRA 0423.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199895121/07/2026 15:48258,508.5 Dominican Pesos
    Final Report:21/07/2026 15:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Roman Paredes Industrial, SRL258,508.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 DMI-CONTROL-2026-045 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
258,510.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01BREAKER 15 AMP. GRUESO THQL-1115 GE50UD59029,500.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 20 AMP. GRUESO THQL-1120 GE50UD59029,500.00
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 10/3 (4.0/3)2,000UD63.19126,380.00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE VINIL 3M SUPER 33T150UD442.566,375.00
    
5
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO ELÉCTRICO SDR DE 26 DE 3/4 X 1950UD135.116,755.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/07/2026 15:48 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2026 15:45 (UTC -4 hours)
Detail