Contract Notice Detail
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Base Total Price:
51,295 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEEG-DAF-CD-2026-0062
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2026 12:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2026 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2026 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(23/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(23/07/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(23/07/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(23/07/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/07/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,819.93
DOP
Budget Appropriation Value
65,819.93
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
59,553.54
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,066.45
DOP
----
View
2.3.4.1.01
1,199.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
65,819.93
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0062
1
65,819.93
DOP
Aprobado
certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2026 09:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2026 17:14:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2026 22:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/07/2026 08:32:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto administ aprobacion fichas tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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acta de aprobacion de la base de la contratacion.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion de solicitud de compra mx.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
BASE DE LA CONTRTACION.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2000846
23/07/2026 15:22
65,819.93 Dominican Pesos
Final Report:
23/07/2026 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Yaxis Comercial, SRL
65,819.93 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,295.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVA PLATOS
15
GAL
120
1,800.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUDO DE MANO
12
GAL
130
1,560.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
6
GAL
150
900.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO FUERTE QUITA MANCHA
25
GAL
200
5,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO PARA LIMPIAR PISO
20
GAL
250
5,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JOBON EN BOLA PARA FREGAR 6/1
4
PAQ
300
1,200.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR A BEBE
10
GAL
200
2,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR FLORAL
10
GAL
200
2,000.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
SUAVITER DE ROPA
10
GAL
220
2,200.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 10 LIBRAS
10
LB
30
300.00
11
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE LIMPIAR RESISTENTES ( M)
40
UD
180
7,200.00
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO CON APLICADOR
15
GAL
190
2,850.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE PISOS DE LITRO Descalin
15
UD
230
3,450.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DESGRASANTE PARA ESTUFA Y COCINA
3
UD
350
1,050.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO 32
16
UD
195
3,120.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR TIPO FLORERO
6
UD
240
1,440.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY FLORAL
10
UD
210
2,100.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
12
UD
45
540.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIAR EN MIGROFIBRA MARRONES
7
UD
85
595.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIAR EN MIGROFIBRA AZUL OSCURO
7
UD
85
595.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIAR EN MIGROFIBRA ROJAS
7
UD
85
595.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE
6
UD
550
3,300.00
23
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR FUERTES
20
UD
45
900.00
24
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA LIMPIAR
20
UD
30
600.00
25
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL PARA FREGAR RESISTENTES
20
UD
25
500.00
26
51171629 - Sulfato de sod
(...)
51171629 - Sulfato de sodio
2.3.4.1.01
BICARBONATO
10
LB
50
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2000846
Informe final de la selección DO1.AWD.2000846
23/07/2026 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.810564
La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra
23/07/2026 09:37
(UTC -4 hours)
Detail