Contract Notice Detail
Summary Information

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9,000 Dominican Pesos
 
INFOTEP-DAF-CD-2026-0817 
SERVICIO COMPRA DE FALDOS DE BOTELLISTA Y BOTELLONES DE AGUA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO COMPRA DE FALDOS DE BOTELLISTA Y BOTELLONES DE AGUA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
 
C/FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ N. 15, AZUA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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27 days ago (21/07/2026 08:00:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (21/07/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
8,421.60 DOP
8,421.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.018,421.60  DOP
9,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
231101  SERVICIO COMPRA DE FALDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA SATELITE OESTE BARAHONA 8,421.60  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026231101 2311018,421.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2026 14:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto administrativo de aprobacion de inicio de peritos_260720_175528.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
certificacion de fondos_260720_175607.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de compras_260720_175645.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud de cotizacion _260720_175720.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199864121/07/2026 14:348,421.6 Dominican Pesos
    Final Report:21/07/2026 14:34Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Everest, SRL8,421.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
9,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01SERVICIO COMPRA DE FALDOS DE BOTELLISTA Y BOTELLONES DE AGUA 1UD9,0009,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/07/2026 14:34 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2026 14:04 (UTC -4 hours)
Detail