Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
28,105 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0066
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2026 12:06:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2026 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2026 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2026 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/07/2026 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,105.00
DOP
Budget Appropriation Value
28,105.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
575.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,045.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,865.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
820.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,430.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
250.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,055.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,430.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
235.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
28,105.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
28,105.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2026 14:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995931
16/07/2026 14:29
28,105 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2026 14:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eddy Frandi Mendez
28,105 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
28,105.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/2
4
UD
160
640.00
2
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PRESION 2X90
5
UD
55
275.00
3
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
CEMENTO DOMICEN
3
UD
530
1,590.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVE DE PASO PVC 1 1/2 GRIS ERA
1
UD
235
235.00
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SIFON FLEXIBLE PUSH P/LAVAMANOS
1
UD
250
250.00
6
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
MADERA AMERICANA BRUTA
5
UD
340
1,700.00
7
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
MADERA AMERICANA BRUTA TRATADA
2
UD
840
1,680.00
8
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 3"
2
UD
55
110.00
9
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
BROCA TRUPER CONCRETO INSERCION 1/4 X8 MM
1
UD
115
115.00
10
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
TEIPY 3M SCOTCH 33+
2
UD
410
820.00
11
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
MARCO P/SEGUETA TOTAL THT54106
1
UD
575
575.00
12
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
TEE PVC PRESION 1 1/2
2
UD
70
140.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA /ROLLO MANGO ROJO GOMA
1
UD
160
160.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA/ROLLO LONGLIFE 1-1/4
2
UD
120
240.00
15
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
FUNDA DE PEGATO PEGON
2
UD
295
590.00
16
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENO PVC LANCO AZUL WET-DRY 16 OZ
1
UD
850
850.00
17
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
IMPERMEABILIZANTE AQUA PROOF PRIMER LANCO CUBO
1
UD
9,400
9,400.00
18
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 40./3
20
UD
62
1,240.00
19
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES NITRILO DE GOMA DOMESTIC TOTAL (TM6-1503)
40
UD
125
5,000.00
20
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR NARANJA NO. 10 WADFOW
1
UD
430
430.00
21
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REGLETA OUTLET POWER STRIP 6 SALIDAS (TM6-1503)
3
UD
250
750.00
23
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
EXTENCION ELECTRICA TROEN P/EXTER. REFORZADA 6M
3
UD
230
690.00
23
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED WELLMAX 12W LUZ CALIDA
5
UD
125
625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995931
Informe final de la selección DO1.AWD.1995931
16/07/2026 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.807772
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0066 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
16/07/2026 14:25
(UTC -4 hours)
Detail