Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
204,675 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2026 14:31:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2026 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2026 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2026 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2026 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/07/2026 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,516.50
DOP
Budget Appropriation Value
241,516.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
157,264.50
DOP
157,264.50
DOP
View
2.3.3.1.01
84,252.00
DOP
84,252.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
241,516.50
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784296100676kHvZp
1
241,516.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2026 08:45:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2026 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE PD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995002
15/07/2026 09:05
241,516.5 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2026 09:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Cayena By Omar, SRL
241,516.5 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja Bolígrafos Azules
35
UD
310
10,850.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja Bolígrafos Rojos
10
UD
310
3,100.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja Bolígrafos Negros
10
UD
310
3,100.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja de Grapas Estándar
15
UD
235
3,525.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja Grapas 5/8 Heavy Duty
1
UD
1,100
1,100.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres Manila 9 x 12
1
UD
4,300
4,300.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5 x 11 100/1
15
UD
750
11,250.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5 x 14 100/1
5
UD
980
4,900.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora estándar
6
UD
1,300
7,800.00
10
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro Record 500 Páginas
10
UD
680
6,800.00
11
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
Micas P/Laminar ( 9 X 12) 100/1
1
UD
1,500
1,500.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador color amarillo, verde, azul
30
UD
85
2,550.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Cyan
8
UD
1,100
8,800.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Magenta
8
UD
1,100
8,800.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Negra
10
UD
1,100
11,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Yellow
8
UD
1,100
8,800.00
17
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Gomigrafo pre-tintado
6
UD
4,000
24,000.00
18
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 8.5 x 11
120
UD
395
47,400.00
19
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 8.5 x 14
20
UD
700
14,000.00
20
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 11 x 17
10
UD
1,000
10,000.00
21
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero pequeño
20
UD
120
2,400.00
22
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero Mediano
20
UD
145
2,900.00
23
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero Grande
10
UD
165
1,650.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip pequeños
15
UD
70
1,050.00
25
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip Grandes
15
UD
90
1,350.00
26
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva transparente ancha
10
UD
175
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995002
Informe final de la selección DO1.AWD.1995002
15/07/2026 09:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.806830
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
15/07/2026 08:45
(UTC -4 hours)
Detail