Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,265.44 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2026 09:02:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,265.44
DOP
Budget Appropriation Value
105,265.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
41,772.00
DOP
41,772.00
DOP
View
2.6.5.2.01
27,291.04
DOP
27,291.04
DOP
View
2.6.5.7.01
36,202.40
DOP
36,202.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Materiales Eléctricos
105,265.44
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784317115728cmuNe
1
105,265.44
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2026 13:13:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/07/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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1 Acto de Aprobación de selección y designación de peritos.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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2 Informe de Estudios Previos del Proceso.pdf
Other
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3 Solicitud de compra o contrataciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4 Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5 Solicitud de propuesta para Compra por Debajo del Umbral.pdf
Terms and Conditions
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6 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-las-instituciones-contratantes.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994535
14/07/2026 13:43
105,265.44 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2026 13:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Carpeca, SRL
105,265.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES
-
Subtotal
105,265.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151505 - Bombas dosific
(...)
40151505 - Bombas dosificadoras
2.6.5.2.01
Bomba elevadora de combustible eléctrica de 12V
1
UD
27,291.04
27,291.04
2
41111927 - Sensores de pr
(...)
41111927 - Sensores de presión
2.6.5.7.01
Sensor de presión de aceite vdo
2
UD
18,101.2
36,202.40
3
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Mantenedores de carga de 12 vdc 120/220
2
UD
20,886
41,772.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994535
Informe final de la selección DO1.AWD.1994535
14/07/2026 13:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.806506
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0018 publicada por Policia Nacional
14/07/2026 13:13
(UTC -4 hours)
Detail