Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,050 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCNE-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVENIDA MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE AL ESTADIO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2026 09:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/07/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,944.28
DOP
Budget Appropriation Value
102,944.28
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
6,399.99
DOP
----
View
2.6.5.7.01
20,845.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
16,350.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
48,549.29
DOP
----
View
2.6.5.2.01
10,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago a proveedor
102,944.28
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
RSCNE-2026-00086
2026
102,944.28
DOP
Aprobado
cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2026 15:10:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2026 19:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2026 17:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2026 08:36:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2026 11:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2026 11:27:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2026 11:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CUOTA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2000950
24/07/2026 13:22
102,944.26 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Matriz Comercial, SRL
102,944.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
PISTOLA ELECTRICA P/PINTAR 550W
2
UD
2,250
4,500.00
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
PISTOLA P/PINTAR DE COMPRESOR
1
UD
2,495
2,495.00
23171508 - Máquinas de so
(...)
23171508 - Máquinas de soldar
2.6.5.7.01
MAQUINA P/SOLDAR INVERTER 160 AMP 110/220V
1
UD
9,350
9,350.00
23171501 - Aerosoles anti
(...)
23171501 - Aerosoles antisalpicaduras
2.3.7.2.03
PLANTA ELECTRICA DE GASOLINA 3000W/4 TIEMPO
1
UD
19,900
19,900.00
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIE
1
UD
14,100
14,100.00
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA 4X5 DE ALUMINIO PEGABLE
1
UD
10,200
10,200.00
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
LONA PLASTICA 12X14 PIE
2
UD
510
1,020.00
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
LONA PLASTICA 18X20 PIE
1
UD
1,025
1,025.00
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRESOR DE AIRE 2.5 HP
1
UD
16,695
16,695.00
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.3.6.3.04
ENCHUFE 120W
1
UD
265
265.00
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERA P/COMPRESOR 145 PSI 1/4
1
UD
725
725.00
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI
2
UD
22,300
44,600.00
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERA REDORZADA 5/8X150 P/ JARDIN
1
UD
2,175
2,175.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2000950
Informe final de la selección DO1.AWD.2000950
24/07/2026 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.810910
La lista de oferentes del proceso SRSCNE-DAF-CD-2026-0016 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste
23/07/2026 15:10
(UTC -4 hours)
Detail