Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2026-0156
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (REPARACION DE TARJETA)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (REPARACION DE TARJETA)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(13/07/2026 15:01:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(13/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(13/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(13/07/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(14/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(14/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(15/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(16/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 hours ago
(17/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
56,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
56,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
56,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE EXISTECIA DE FONDO REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2026 14:31:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASE DE LA CONTRATACION REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA ADMINISTRATIVO DE APROBACION REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Acta de aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas indicando los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE EXISTECIA DE FONDO REQ-5813 SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE VRF.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994840
15/07/2026 14:32
55,637 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2026 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Netkel Inmobiliaria, SRL
55,637 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS GENERALES
-
Subtotal
56,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
mantenimiento planta eléctrica (Reparación de tarjeta)
1
UD
56,000
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994840
Informe final de la selección DO1.AWD.1994840
15/07/2026 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.807209
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2026-0156 publicada por Hospital Docente Padre Billini
15/07/2026 14:31
(UTC -4 hours)
Detail