Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
165,598 Dominican Pesos
Request Reference:
HMCG-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
Materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ SOCORRO SANCHEZ FRANCISCO PEÑA GOMEZ, INVI San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2026 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,109.00
DOP
Budget Appropriation Value
204,109.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
2,301.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,298.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
76,275.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
109,931.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,292.10
DOP
----
View
2.3.9.2.02
8,692.70
DOP
----
View
2.3.3.3.01
4,318.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
204,109.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
204,109.00
DOP
Aprobado
cert10....pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 11:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 10:41:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2026 11:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra 008.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ficha techica 008.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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so009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Doc4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991638
09/07/2026 15:57
148,282.06 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rl Supply Plus, SRL
48,947.26 Dominican Pesos
Gaeal Multiservices, SRL
99,334.8 Dominican Pesos
DO1.AWD.1992313
10/07/2026 10:45
204,109 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rl Supply Plus, SRL
204,109 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
165,208.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
resma de papel 8 1/2*11
200
RESMA
300
60,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azul
30
CAJ
190
5,700.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz de Carbon
15
CAJ
95
1,425.00
4
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara trasparente
2
UD
235
470.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips peueño 33mm
2
CAJ
55
110.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders manila 8.5x11
18
CAJ
390
7,020.00
7
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
Resma de papel 8.5x 14
12
RESMA
480
5,760.00
8
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores negros
36
UD
35
1,260.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner cony 283 A para HP
9
UD
1,050
9,450.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner cony 10 A para HP con chip
12
UD
480
5,760.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero negro
6
CAJ
190
1,140.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre blanco para carta 500/1
9
PAQ
950
8,550.00
13
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva de empaque 2x90
6
UD
90
540.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Blanca de 3
3
UD
350
1,050.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora grande
6
UD
300
1,800.00
16
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera Humetante Paara contar
6
UD
140
840.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips GRANDE 51MM
2
CAJ
60
120.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras multiuso 7
70
UD
80
5,600.00
19
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES D/LECHE GRD
2
CAJ
250
500.00
20
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
6
UD
43
258.00
21
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector t/ lapiz 9ml
24
UD
35
840.00
22
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Nota ADHESIVA
4
UD
75
300.00
23
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel carbon 8 1/2 x 11
3
PAQ
370
1,110.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
Cuaderno cuadriculado pag 144
72
UD
90
6,480.00
25
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
Sacapuntas de metal
3
PAQ
235
705.00
26
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Chinchetas de colores
2
PAQ
70
140.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Lapiiceros rojos
6
PAQ
190
1,140.00
28
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 Amarilla
4
UD
910
3,640.00
29
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 CYAN
4
UD
910
3,640.00
30
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 MAGENTA
4
UD
910
3,640.00
31
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 NEGRA
4
UD
910
3,640.00
32
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 AMARILLA
4
UD
910
3,640.00
33
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 CYAN
4
UD
910
3,640.00
34
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 MAGENTA
4
UD
910
3,640.00
35
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 NEGRO
4
UD
910
3,640.00
36
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Libro record 500 pag
6
UD
450
2,700.00
37
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Calculadora grande
2
UD
570
1,140.00
38
44111911 - Tableros blanc
(...)
44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios
2.6.2.1.01
Pizarra de corcho 18*24
2
UD
990
1,980.00
39
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
marcador de punta finas 0.4mm azul
2
CAJ
1,100
2,200.00
1.2
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
6
UD
65
390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992313
Informe final de la selección DO1.AWD.1992313
10/07/2026 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1991638
Informe final de la selección DO1.AWD.1991638
09/07/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804296
La lista de oferentes del proceso HMCG-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Cambita Garabito
09/07/2026 11:16
(UTC -4 hours)
Detail