Contract Notice Detail
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Base Total Price:
241,920 Dominican Pesos
Request Reference:
RSCS-DAF-CD-2026-0211
Request Name:
SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CCDX, CPN Y ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
La vega REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(07/07/2026 15:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(08/07/2026 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(08/07/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(08/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(08/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(10/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(10/07/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(10/07/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(10/07/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
217,855.75
DOP
Budget Appropriation Value
217,855.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
213,135.75
DOP
----
View
2.3.9.2.02
4,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
TRANSFERENCIA
217,855.75
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
RSCS-DAF-CD-2026-0211
2026
217,855.75
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 15:16:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 11:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/07/2026 12:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/07/2026 13:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/07/2026 13:55:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CARTA DE INVITACION DE OFERTAS.pdf
Other
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1992660
10/07/2026 15:19
217,855.75 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
217,855.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
241,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR
300
UD
30
9,000.00
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO
200
UD
25
5,000.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
200
UD
25
5,000.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
200
UD
25
5,000.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
150
CAJ
110
16,500.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
100
CAJ
30
3,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
100
CAJ
35
3,500.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
200
UD
250
50,000.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
100
UD
20
2,000.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
50
UD
70
3,500.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS 10 PULG EN HIERRO COMPLETO
2
UD
110
220.00
12
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LÁPIZ
200
UD
45
9,000.00
13
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
150
UD
15
2,250.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LÁPIZ CARBÓN
100
CAJ
70
7,000.00
15
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
30
UD
45
1,350.00
16
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
200
UD
10
2,000.00
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS ELASTICAS
800
CAJ
35
28,000.00
18
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADORES DE CINTA ANCHA TRANSPAARENTE DE EMBALAJE
5
UD
120
600.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS TIPO CARTA
150
CAJ
380
57,000.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO NEGRO
50
CAJ
80
4,000.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
200
CAJ
95
19,000.00
22
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS MACHO Y HEMBRA
50
CAJ
80
4,000.00
23
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLOS
50
UD
50
2,500.00
24
44111807 - Escalas
2.3.9.2.02
REGLAS
100
UD
25
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992660
Informe final de la selección DO1.AWD.1992660
10/07/2026 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.805230
La lista de oferentes del proceso RSCS-DAF-CD-2026-0211 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Sur
10/07/2026 15:16
(UTC -4 hours)
Detail