Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,010,832.1 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0015
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2026 12:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
967,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
967,010.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
15,056.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
805,267.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
146,685.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
967,010.00
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0015
1
967,010.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER Dpto._Aeroportuario-2026-00106 GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2026 09:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/06/2026 15:08:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2026 12:47:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/06/2026 13:28:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/07/2026 11:05:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/07/2026 11:07:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/07/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto_Aprobacion_contratacion_menor_No._11-2026_SUMINISTROS_DE_LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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TDR LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_Orden_de_compras_SUMINISTRO_LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC F040 Formulario De Debida Diligencia Y Declaracion De Conflicto De Interes.DOC
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1990817
09/07/2026 10:24
1,631,185.77 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 10:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
967,010 Dominican Pesos
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Brymada SRL
664,175.77 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
909,119.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Envase plástico de galón, resistente
155
GAL
236
36,580.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Aroma de bebe, envase de galón resistente
75
GAL
401.2
30,090.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón liquido lavaplatos Fragancia de limón
185
GAL
224.2
41,477.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper Fibra, #32, palo de madera
100
UD
236
23,600.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cono 25/1 Material de papel resistente desechable, 4 onz.
4
CAJ
4,926.5
19,706.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador plástico transparente, de 8.5 onz.
6
UD
129.8
778.80
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo c/esponja Brillo verde c/esponja adhesiva
250
UD
206.5
51,625.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra Rojas, tamaño 16 x 16, Gruesa y absorbentes
100
UD
171.1
17,110.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Azul claro, tamaño 16 x 16, azul claro, gruesas y absorbentes
100
UD
171.1
17,110.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Azul oscuro, tamaño 16 x 16, gruesas y absolventes
100
UD
171.1
17,110.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Amarillas, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes
100
UD
171.1
17,110.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Verdes, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes
100
UD
171.1
17,110.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Mamei, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes.
100
UD
171.1
17,110.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de tela, p/cocina Blancas, de algodón, 16 x 19
100
UD
171.1
17,110.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador p/dispensador 6.2 onz., aromas, del bosque, lavanda y vainilla, clean line, tropical
30
CAJ
4,401.4
132,042.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador aerosol 8 onz., aromas del bosque, tropical, lavanda
50
CAJ
1,451.4
72,570.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Velones aromáticos 3.4 onz., aromas clean line, lavanda, del bosque, tropical
120
UD
560.5
67,260.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedras de olor p/baño Diferentes aromas
150
UD
70.8
10,620.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 55 galones Paquetes de 100/1, negras, resistentes
175
PAQ
531
92,925.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 30 galones Paquete de 100/1, negras, resistentes
100
PAQ
224.2
22,420.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 13 galones Blanca, paquete 15/1, resistentes
75
PAQ
141.6
10,620.00
22
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Guantes desechables 100/1, látex con polvo, Talla M 7-8
50
CAJ
389.4
19,470.00
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Fundas de 95 galones Paquetes de 100/1, negras, resistentes
15
PAQ
1,534
23,010.00
24
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel antibacterial de 20 onzas Envase con dispensador, alcohol etílico al 70%
50
UD
306.8
15,340.00
25
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubetas de limpiezas Tamaño de 11 litros, c/pico, agarradera de metal, c/manga plástica para cargar. Negros
12
UD
424.8
5,097.60
26
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores de jabón de mano Color blanco, compatible con jabón spray de 400 ml. Incluir baterías.
6
UD
3,481
20,886.00
27
12161906 - Agentes de hum
(...)
12161906 - Agentes de humectación
2.3.7.2.99
Aceite p/bebe 200 ml.
12
UD
448.4
5,380.80
28
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Palo de madera, cerdas de microfibras naturales y abundantes
36
UD
236
8,496.00
29
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo Paquete de una libra (400g o 500g)
50
PAQ
1,416
70,800.00
30
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica Galones resistentes
4
UD
413
1,652.00
31
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillón de exteriores Escobillón resistente con cerdas duras y palo resistente
10
UD
591.18
5,911.80
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador de cristal Para cristal y vidrios, que limpie y de brillo
4
GAL
247.8
991.20
1.2
Insumos de higiene, oficina y cafetería
-
Subtotal
1,101,712.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla p/dispensador Caja 6/1, Slimroll (6x580), absorvente
139
UD
2,908.7
404,309.30
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico p/dispensador Caja 12/1, jumbo, triple capa, blanco
135
UD
4,130
557,550.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1 Suaves, resistentes, blanca
500
UD
177
88,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Aroma lavanda, envase de galón resistente
128
UD
401.2
51,353.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1990817
Informe final de la selección DO1.AWD.1990817
09/07/2026 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.803484
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0015 publicada por Departamento Aeroportuario
08/07/2026 09:48
(UTC -4 hours)
Detail