Contract Notice Detail
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Base Total Price:
597,140.52 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2026 08:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/06/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/07/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/07/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(06/07/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(06/07/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(16/07/2026 08:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(16/07/2026 08:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
427,976.67
DOP
Budget Appropriation Value
427,976.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
590.00
DOP
590.00
DOP
View
2.3.3.2.01
266,684.95
DOP
266,684.95
DOP
View
2.3.3.1.01
160,701.72
DOP
160,701.72
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL
427,976.67
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17830108856837aiSC
1
427,976.67
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2026 15:12:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2026 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO 0016.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APODERAMIENTO 0016.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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COMPROMISO ETICO 0016.pdf
Other
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CONVOCATORIA 0016.pdf
Other
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PLIEGO 0016.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQISICION DE COMPRA 0016.pdf
Other
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SOLICITUD 0016.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1986533
01/07/2026 15:44
585,507.74 Dominican Pesos
Final Report:
01/07/2026 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Importadora Damper, SRL
427,976.68 Dominican Pesos
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RG Familia 2024 Negocios Diversos, SRL
157,531.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Productos de papel
-
Subtotal
597,140.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11
700
UD
214.76
150,332.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X14
10
UD
370
3,700.00
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE CARTON DE HILO BLANCO 8 (1/2) X 11
5
UD
892.5
4,462.50
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Talonarios Recetario tamaño 5.5x 8.5 medida carta 100/1. a color papel bon 20
1,000
UD
96
96,000.00
5
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
10
UD
31.85
318.50
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL ADHESIVO LABEL 8.5 X 11
2
PAQ
921.86
1,843.72
7
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500
15
UD
417.83
6,267.45
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA 6/1
100
PAQ
657.45
65,745.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 12/1
220
PAQ
657.45
144,639.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30/1
200
PAQ
467.6
93,520.00
11
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
SERVILLETA 5/1PAQ.
20
PAQ
685.76
13,715.20
12
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
ROLLOS DE TICKETS DE 3000 TURNOS
1
UD
550
550.00
13
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO
5
UD
68.91
344.55
14
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
BLOCKS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS TIRO Y RETIRO, 11X17
10
UD
750
7,500.00
15
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS.RECIBO DE EGRESO DE 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA. NCR
5
UD
264.6
1,323.00
16
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE INGRESO DE 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA NCR
10
UD
264.6
2,646.00
17
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO COMPROBANTES PROVISIONALES DE CAJA CHICA
15
UD
264.6
3,969.00
18
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE INGRESO POR TRANSFERENCIAS 100 PAGINAS C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA.
1
UD
264.6
264.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1986533
Informe final de la selección DO1.AWD.1986533
01/07/2026 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.800915
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2026-0016 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
01/07/2026 15:12
(UTC -4 hours)
Detail