Contract Notice Detail
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Base Total Price:
236,251 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0391
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(22/06/2026 13:00:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(22/06/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(22/06/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(22/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(22/06/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(22/06/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(22/06/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(22/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(22/06/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,251.00
DOP
Budget Appropriation Value
278,776.18
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
210,368.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
245.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,220.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,418.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
468
1
278,776.18
DOP
Aprobado
Certificado de Fondos .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2026 11:06:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982014
23/06/2026 11:08
278,776.85 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2026 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL
278,776.85 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
236,251.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA 7.5´´
12
UD
115
1,380.00
2
31201506 - Cinta de bísma
(...)
31201506 - Cinta de bísmalemida
2.3.9.9.05
UNIDADES DE MASKING TAPE
50
UD
165
8,250.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GRAPADORAS
50
UD
241
12,050.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SACAGRAPAS DE METAL
24
UD
97
2,328.00
5
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
CAJAS DE GRAPA 5000/1
100
UD
72
7,200.00
6
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE LIBROS RECORS (300 PAGS)
50
UD
619
30,950.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS
36
UD
165
5,940.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA 2032
24
UD
325
7,800.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES
100
UD
185
18,500.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
UNIDADES DE FOLDER PARTITON 8 1/2 X 11 COLOR VERDE
100
UD
330
33,000.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11
150
UD
433
64,950.00
12
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLO
36
UD
110
3,960.00
13
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
PAQUETES DE LAPICES DE COLORES PARA LISTAS
12
UD
185
2,220.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (VERDES , ROSADOS Y AMARILLOS)
36
UD
95
3,420.00
15
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
2.3.3.2.01
RESMAS DE HOJA DE COLORES 8 1/2 X 11 DIVISORES
1
UD
245
245.00
16
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE 3''
24
UD
125
3,000.00
17
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE (NEGROS Y AZUL)
36
UD
85
3,060.00
18
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
UNIDADES LIBRETA GRANDE
12
UD
160
1,920.00
19
60105704 - Barras de pega
(...)
60105704 - Barras de pegante libres de ácido
2.3.9.2.01
UNIDADES DE EGA EN BARRA MEDIANAS
6
UD
110
660.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS
24
UD
65
1,560.00
21
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CAJAS DE CLIPS GRANDES
60
UD
85
5,100.00
22
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
UNIDADES DE BORRAS BLANCAS MEDIANAS
12
UD
25
300.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO
12
UD
75
900.00
24
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CAJAS DE BANDAS DE GOMA #18
100
UD
93
9,300.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SOBRE MANILA 9 1/2 X 14"
100
UD
12
1,200.00
26
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CAJAS DE LAPICEROS DE CABON
36
UD
185
6,660.00
27
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
UNIDADES DE REGLAS DE 30 CM
6
UD
28
168.00
28
44121714 - Asideras para
(...)
44121714 - Asideras para lápices o esferos
2.3.9.2.01
UNIDADES DE PORTALAPICES
2
UD
115
230.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982014
Informe final de la selección DO1.AWD.1982014
23/06/2026 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.797014
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0391 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
23/06/2026 11:06
(UTC -4 hours)
Detail