Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,661 Dominican Pesos
Request Reference:
HLNBM-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ney Ramirez#34, Punta Brava,Municipio Quisqueya,San Pedro de Macorís Quisqueya San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(09/06/2026 10:30:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(09/06/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(09/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(09/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(10/06/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(10/06/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(10/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,661.00
DOP
Budget Appropriation Value
198,661.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
57,450.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
141,211.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HLNBM-DAF-CD-2026-0016
2
198,661.00
DOP
Aprobado
certificacion de fondos(6) (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 15:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/06/2026 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2026 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2026 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/06/2026 12:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/06/2026 15:19:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/06/2026 15:23:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA(7).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION(5).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA(5).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
certificacion de fondos(6).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1976201
11/06/2026 12:55
209,742.51 Dominican Pesos
Final Report:
11/06/2026 12:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Asesor-Man (Asesoría Manufacturera), SRL
137,491.2 Dominican Pesos
Rojas & Serrano Supplies, SRL
72,251.31 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Papel Desechables T2
-
Subtotal
57,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
18
PAQ
1,475
26,550.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
15
PAQ
1,500
22,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
6
PAQ
1,400
8,400.00
1.2
Adquisicion de Suministros de Limpieza T2
-
Subtotal
82,971.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Ácido muriático
6
GAL
415
2,490.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
18
GAL
177
3,186.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos
20
GAL
385
7,700.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante(mistolin)
24
GAL
295
7,080.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabón de Cuaba Liquido
12
GAL
280
3,360.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
26
UD
295
7,670.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray
8
UD
720
5,760.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo
3
UD
1,350
4,050.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #40
10
UD
260
2,600.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibra Amarillo
36
UD
100
3,600.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibra Azul
30
UD
125
3,750.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibra Verde
36
UD
130
4,680.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibra Rojo
30
UD
135
4,050.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
6
UD
250
1,500.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de Jardín
4
UD
480
1,920.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas para Trapear
5
UD
425
2,125.00
17
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de Pared
2
UD
150
300.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Limpieza Extra Largo
15
UD
650
9,750.00
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de Basura
2
UD
250
500.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Contenedor de basura con pedal
2
UD
3,000
6,000.00
21
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubo con tapa grande
1
UD
900
900.00
1.3
Adquisicion de Fundas Plásticas T2
-
Subtotal
58,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 5 Galones
20
PAQ
450
9,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 35 Galones
8
UD
820
6,560.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 55 Galones
8
UD
1,370
10,960.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Rojas 5 Galones
6
UD
570
3,420.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Rojas 35 Galones
7
UD
1,300
9,100.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Rojas 55 Galones
12
UD
1,600
19,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1976201
Informe final de la selección DO1.AWD.1976201
11/06/2026 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.791926
La lista de oferentes del proceso HLNBM-DAF-CD-2026-0016 publicada por Hospital Dr. Luis Napoleón Beras M.
10/06/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail