Contract Notice Detail
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Base Total Price:
424,415 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCNO-DAF-CM-2026-0042
Request Name:
SUMINISTROS DE COCINA (3er. Trimestre)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro de cocina, para el almacén de medicamentos y oficina Regional de salud Cibao Noroeste R-4.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2026 12:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,527.76
DOP
Budget Appropriation Value
172,527.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
63,043.88
DOP
----
View
2.3.9.5.01
16,583.54
DOP
----
View
2.3.3.2.01
26,422.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
66,477.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
172,527.76
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0042
1
172,527.76
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER19062026133237_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2026 09:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2026 14:31:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/06/2026 10:14:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/06/2026 10:16:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/06/2026 11:44:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION09062026094639_0001.pdf
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solicitud de compra09062026101019_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnica09062026101319_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondo09062026_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica09062026102247_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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_Of_Economica Form. F.033.docx
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_Presentacion_de_Oferta Form. F.034 (1).docx
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Código de Ética SNS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980802
19/06/2026 10:47
172,527.75 Dominican Pesos
Final Report:
19/06/2026 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
172,527.75 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE COCINA (3er. Trimestre)
-
Subtotal
424,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toalla de cocina
20
UD
85
1,700.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
esponjas para fregar
500
UD
30
15,000.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos plásticos No. 5
3
CAJ
2,800
8,400.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos plásticos No. 7
3
CAJ
2,800
8,400.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletas de papel
20
PAQ
115
2,300.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabón de fregar bola azul
1,000
UD
35
35,000.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
lavaplatos Lt
15
UD
195
2,925.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
rollos de papel toalla
300
UD
175
52,500.00
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01
café molido 20/1 fardo
5
PAQ
6,000
30,000.00
10
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
azúcar crema paq. de 5 libras
45
PAQ
255
11,475.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
agua 20 oz 20/1 fardo
15
PAQ
200
3,000.00
12
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
cremora para café en polvo
15
UD
500
7,500.00
13
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
mentas de leche
5
PAQ
275
1,375.00
14
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
nuez moscada
4
UD
185
740.00
15
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
cucharas plásticas
10
PAQ
65
650.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
platos desechables
10
PAQ
95
950.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas de basura de 55 gl 5/1
200
PAQ
350
70,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas de basura de 30 gl
300
PAQ
300
90,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas de basura de 13 gl
300
PAQ
275
82,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1980802
Informe final de la selección DO1.AWD.1980802
19/06/2026 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.795759
La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2026-0042 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4
19/06/2026 09:04
(UTC -4 hours)
Detail