Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,787.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(05/06/2026 10:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(05/06/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(05/06/2026 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(05/06/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(05/06/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(05/06/2026 10:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(05/06/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(19/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(26/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,787.50
DOP
Budget Appropriation Value
174,787.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
94,547.50
DOP
94,547.50
DOP
View
2.3.6.4.04
23,777.00
DOP
23,777.00
DOP
View
2.3.6.1.01
35,105.00
DOP
35,105.00
DOP
View
2.3.7.2.06
21,358.00
DOP
21,358.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
174,787.50
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780690186582DLXpS
1
174,787.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2026 11:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2026 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1972816
08/06/2026 07:32
174,787.5 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 07:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supplier Los Angeles V. S.R.L
174,787.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
174,787.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
METROS DE PORCELANATO 60X60
40
M
1,622.5
64,900.00
2
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
MATROS DE PORCELANATO PARA BAÑO 30X60
18
M
1,150.5
20,709.00
3
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
ORINAL/BLANCO CORONA
1
UD
8,938.5
8,938.50
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA CONTR. ACRILICA BLANCO COLONIAL 01 CB
2
UD
7,670
15,340.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA P/BASE BLANCO 00 CB
2
UD
3,009
6,018.00
6
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS DE ARENA ITABO
10
M
2,377.7
23,777.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
50
UD
702.1
35,105.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972816
Informe final de la selección DO1.AWD.1972816
08/06/2026 07:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789871
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0031 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
05/06/2026 11:01
(UTC -4 hours)
Detail