Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2026-0042
Request Name:
Servicio de alquiler de 3 tres Impresoras por periodo de 7 siete meses para la ONDA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de alquiler de 3 tres Impresoras por periodo de 7 siete meses para la ONDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
calle paseo de los locutores #30 piantini Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(03/06/2026 16:00:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(03/06/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(03/06/2026 17:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(05/06/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(05/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(05/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(05/06/2026 10:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(05/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(05/06/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,164.00
DOP
Budget Appropriation Value
94,164.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
94,164.00
DOP
94,164.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO JUNIO
13,452.00
DOP
Junio
2026
2
PAGO JULIO
13,452.00
DOP
Julio
2026
3
PAGO AGOSTO
13,452.00
DOP
Agosto
2026
4
PAGO SEPTIEMBRE
13,452.00
DOP
Septiembre
2026
5
PAGO OCTUBRE
13,452.00
DOP
Octubre
2026
6
PAGO NOVIEMBRE
13,452.00
DOP
Noviembre
2026
7
PAGO DICIEMBRE
13,452.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780946273942GHHDW
1
94,164.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2026 10:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/06/2026 00:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/06/2026 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tec cd-2026-0042.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta simple de la maxima autoridad apoderando cd-2026-0042.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0042.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Requisicion cd-2026-0042.pdf
Other
Download
Solicitud de compra real cd-2026-0042.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1973921
08/06/2026 12:24
94,164 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones de Oficina Díaz, SRL
94,164 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
96,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Servicio alquiler de 3 tres impresoras multifuncionales para la ONDA por un periodo de 7 meses.
3
UD
32,000
96,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.792032
RE: Alerta del sistema SAPR
11/06/2026 00:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.791903
Alerta del sistema SAPR
10/06/2026 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1973921
Informe final de la selección DO1.AWD.1973921
08/06/2026 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.790401
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0042 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
08/06/2026 10:43
(UTC -4 hours)
Detail