Contract Notice Detail
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Base Total Price:
187,040 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0038
Request Name:
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(03/06/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(03/06/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(03/06/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(03/06/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(03/06/2026 10:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(03/06/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(03/06/2026 10:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29 days ago
(03/06/2026 10:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(03/06/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(03/06/2026 10:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
187,472.00
DOP
Budget Appropriation Value
187,472.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
60,632.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
117,540.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
187,472.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
187,472.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2026 10:40:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/06/2026 10:09:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/06/2026 10:13:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/06/2026 10:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICUITUD D COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1972210
03/06/2026 10:42
187,472 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2026 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
187,472 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
187,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
TITILLA P/GLUC ACCU-CHEK C/50
20
UD
2,890
57,800.00
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINO 0.9% 100ML
100
UD
110
11,000.00
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
ENTEROGERMINA (BACILUS CLAUSII) C/10 AM
3
UD
680
2,040.00
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS DESECHABLES
1,000
UD
2.4
2,400.00
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01
SOMAZINA 1GR C/5
20
UD
3,300
66,000.00
51191905 - Suplementos vi
(...)
51191905 - Suplementos vitamínicos
2.3.4.1.01
NOR-CREZIN JARABE 240 ML
10
UD
750
7,500.00
51182203 - Oxitocina
2.3.4.1.01
OXITOCINA AMP. 1OIU
500
UD
45
22,500.00
51121603 - Nitroglicerina
2.3.4.1.01
NITROGLICERINA 50MG/10M AMP
10
UD
850
8,500.00
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL ANTI BACTERIAL
10
UD
930
9,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972210
Informe final de la selección DO1.AWD.1972210
03/06/2026 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.789290
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0038 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
03/06/2026 10:40
(UTC -4 hours)
Detail