Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,212.7 Dominican Pesos
Request Reference:
HVM-DAF-CD-2026-0015
Request Name:
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2026 12:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,465.80
DOP
Budget Appropriation Value
53,465.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
9,440.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,469.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,068.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
25,488.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
2026
53,465.80
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
53,465.80
DOP
Aprobado
CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2026 12:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL. ARTICULOS LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974006
08/06/2026 10:14
53,465.8 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo AA Delgado, SRL
53,465.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,212.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUENO 30/1
5
PAQ
1,177.64
5,888.20
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
5
PAQ
1,341.66
6,708.30
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
12
PAQ
1,357
16,284.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS 7 ONZ C/2500 UNDS
2
CAJ
6,642.08
13,284.16
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS
4
UD
610.06
2,440.24
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
20
GAL
446.51
8,930.20
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
15
GAL
403.84
6,057.60
8
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL JUMBO
6
UD
1,770
10,620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974006
Informe final de la selección DO1.AWD.1974006
08/06/2026 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789385
La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital de Villa Mella
03/06/2026 12:00
(UTC -4 hours)
Detail