Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
136,500 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2026 10:00:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2026 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(19/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
136,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
136,500.00
DOP
136,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
11,350.00
DOP
Julio
2026
1
PAGO 2
11,350.00
DOP
Agosto
2026
1
PAGO 3
11,350.00
DOP
Septiembre
2026
1
PAGO 4
11,350.00
DOP
Octubre
2026
1
PAGO 5
11,350.00
DOP
Noviembre
2026
1
PAGO 6
11,350.00
DOP
Diciembre
2026
1
PAGO 7
11,350.00
DOP
Enero
2026
1
PAGO 8
11,350.00
DOP
Febrero
2026
1
PAGO 9
11,350.00
DOP
Marzo
2026
1
PAGO 10
11,350.00
DOP
Abril
2026
1
PAGO 11
11,350.00
DOP
Mayo
2026
1
PAGO 12
11,650.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17800688304376GzHH
1
136,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2026 11:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPROMISO ETICO.docx
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FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docx
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OFERTA TECNICA 0034.docx
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Solicitud_de_Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1 ESPECIFICACIONES_TECNICAS_AGUA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1969701
29/05/2026 11:25
136,500 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2026 11:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
136,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AGUA
-
Subtotal
136,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
1,600
GAL
60
96,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTRLLAS DE AGUA 16 ONZA 20/1
300
UD
135
40,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1969701
Informe final de la selección DO1.AWD.1969701
29/05/2026 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.787749
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2026-0005 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
29/05/2026 11:08
(UTC -4 hours)
Detail