Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,489.1 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2026 12:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2026 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,836.64
DOP
Budget Appropriation Value
38,836.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
16,676.24
DOP
12,000.00
DOP
View
2.3.9.2.01
14,726.40
DOP
14,726.40
DOP
View
2.3.3.1.01
7,434.00
DOP
5,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
38,836.64
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781279048440SY2Zw
1
38,836.64
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 15:28:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES OFICINA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBACION FICHA MATERIALES OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD MATERIAL OFICINA E INSUMO COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967412
26/05/2026 10:12
38,836.64 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Messi, SRL
38,836.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL OFICINA
-
Subtotal
22,726.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA NEGRAS DE 3 HOYOS
12
UD
584.1
7,009.20
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDAFLEX 8.5 X 11
6
CAJ
725.7
4,354.20
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 VARIOS COLORES
10
UD
188.8
1,888.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITA
10
UD
147.5
1,475.00
5
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X QQ
20
RESMA
400
8,000.00
1.2
MATERIALES E INSUMOS
-
Subtotal
16,762.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFE 1 LIBRA
30
UD
423.4
12,702.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5 LIBRAS
6
PAQ
248.05
1,488.30
3
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
CREMORA 35 ONZAS
4
UD
643.1
2,572.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967412
Informe final de la selección DO1.AWD.1967412
26/05/2026 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.785764
La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0021 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
25/05/2026 15:28
(UTC -4 hours)
Detail