Contract Notice Detail
Summary Information

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73,868.62 Dominican Pesos
 
HMLS-DAF-CD-2026-0068 
COMPRA DE UTILES DE COCINA Y OTROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE UTILES DE COCINA Y OTROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/05/2026 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
87,165.30 DOP
87,165.30 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0138,000.01  DOP----View
2.3.9.8.024,500.00  DOP----View
2.3.9.2.01795.00  DOP----View
2.3.9.5.013,295.31  DOP----View
2.3.9.1.0120,325.12  DOP----View
2.3.3.2.0120,249.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL87,165.30  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260068187,165.30  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 13:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
acta de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
certificacion de apropiacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ficha tecnica (4).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196494821/05/2026 13:1087,165.29 Dominican Pesos
    Final Report:21/05/2026 13:10Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multicentro El Maná, SRL87,165.29 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
39,483.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDEROS4UD8,050.8532,203.40
    
 
2
24111801 - Reservorios
2.3.9.8.02ZAFACON 45LT2UD1,906.783,813.56
    
 
3
54111601 - Relojes de par(...)
2.3.9.2.01RELOJ DE PARED1UD673.73673.73
    
 
4
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01SET FRASCOS DE CRISTAL 3/12UD211.86423.72
    
 
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01SET DE VASOS 14ONZ 3/11UD288.14288.14
    
 
6
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01RECIPIENTES CUADRADO 5PCS1UD377.12377.12
    
 
7
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01SET ORGANIZADORES DE COCINA1UD148.31148.31
    
 
8
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01FUENTE BORDE NEGRO6UD72.03432.18
    
 
9
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01FUENTE DE CRISTAL BORDE COLOR3UD80.51241.53
    
 
10
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01SET ENVANSE CRISTAL 5/11UD288.14288.14
    
 
11
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01SET TAZAS 3/12UD296.61593.22
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMO DE LIMPIEZA T2-
    
Subtotal
34,385.57
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO40GAL67.82,712.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE15UD165.252,478.75
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA40UD50.852,034.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SUAVITEL ACONDICIONADOR DE TELA8GAL169.491,355.92
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO30PAQ572.0317,160.90
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ACE2UD932.21,864.40
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LCUABA LIQUIDO40GAL169.496,779.60
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/05/2026 13:10 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 13:08 (UTC -4 hours)
Detail