Contract Notice Detail
Summary Information

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3,900 Dominican Pesos
 
HMDAG-DAF-CD-2026-0075 
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

4 days ago (21/05/2026 15:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (22/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (22/05/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (22/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (22/05/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (22/05/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
3,150.00 DOP
3,150.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.023,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 3,150.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-0075753,150.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 15:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 0075.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA 0075.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO 0075.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0075.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.196503722/05/2026 08:493,150 Dominican PesosActive
    Final Report:22/05/2026 08:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Office Multi Services Castillo Suarez, SRL3,150 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
3,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02CABLE AC DE POWER GENERICOC 244 2UD350700.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02CABLE HDMI PIES 4K 1UD400400.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ADAPTADOR NANO WI MERCUSIS1UD1,0001,000.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02MOUSE ALAMBRICO USBJACKLINK OPTICAL1UD600600.00
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION DE IMPRESORA EN RED 1UD1,2001,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/05/2026 08:49 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 15:37 (UTC -4 hours)
Detail