Contract Notice Detail
Summary Information

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26,400 Dominican Pesos
 
HMDAG-DAF-CD-2026-0073 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION PARA LOS EMPLEADOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION PARA LOS EMPLEADOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

5 days ago (20/05/2026 14:02:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (20/05/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (20/05/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (20/05/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (20/05/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (21/05/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
22,149.66 DOP
22,149.66 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0122,149.66  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  transferencia 22,149.66  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026-CD-2026-00737322,149.66  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 08:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 0073.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA 0073.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO 0073.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0073.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.196500221/05/2026 08:5022,149.66 Dominican PesosActive
    Final Report:21/05/2026 08:50Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Office Multi Services Castillo Suarez, SRL22,149.66 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
26,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01CINTA PARA CARNET 1UD4,1004,100.00
    
 
2
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01PLASTICO DE PVC PARA CARNET1UD4,3004,300.00
    
 
3
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01CORDON PARA CARNET 300UD309,000.00
    
 
4
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01PORTA CARNET300UD309,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/05/2026 08:50 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 08:48 (UTC -4 hours)
Detail