Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
360,572 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CM-2026-0002
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
COMPRA DE EQUIPO, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(20/05/2026 11:01:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(22/05/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 hours ago
(25/05/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 hours left
(27/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 hours left
(27/05/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18 hours left
(27/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
5 days left
(01/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days left
(01/06/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(01/06/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(01/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(01/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
360,572.00
DOP
Budget Appropriation Value
465,545.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
84,930.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
77,967.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,720.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
114,025.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
51,750.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,900.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
21,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0002
1
465,545.76
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
327,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EJECCUTIVA 4 PIE PULG
6
UD
14,155
84,930.00
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
SOPORTE TV
4
UD
680
2,720.00
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR DE 40PULG SMART UHD 4K
5
UD
22,805
114,025.00
43221525 - Sistemas de in
(...)
43221525 - Sistemas de intercomunicación
2.6.5.5.01
INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA
9
UD
5,750
51,750.00
39111706 - Luces de emerg
(...)
39111706 - Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)
2.3.9.6.01
LUCES EMERGENCIA PARA SALA DE RAYOS X
2
UD
3,950
7,900.00
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 18MIL BTU/KIT DE TUBERIA
1
UD
44,850
44,850.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF500A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF501A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF502A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF503A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP CF289A GENERICO
2
UD
1,800
3,600.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230A GENERICO
2
UD
1,800
3,600.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2
-
Subtotal
33,117.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
62
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 12MIL BTU/KIT DE TUBERIA
1
UD
33,117
33,117.00
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