Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
372,940 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2026-0055
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERRETEROS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28 days ago
(19/05/2026 08:01:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(20/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(21/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(25/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(25/05/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20 days ago
(27/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18 days ago
(29/05/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(29/05/2026 08:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(29/05/2026 08:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(29/05/2026 08:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(29/05/2026 08:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
360,247.25
DOP
Budget Appropriation Value
360,247.25
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
112,768.12
DOP
----
View
2.6.1.9.01
5,122.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,760.65
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,658.51
DOP
----
View
2.3.6.1.04
162,447.30
DOP
----
View
2.3.6.3.06
61,489.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FERRETEROS
360,247.25
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRUSVP-DAF-CM-2026-0055
1
360,247.25
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 08:16:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/05/2026 12:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
AUTORIZACION DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975301
10/06/2026 08:23
360,247.25 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 08:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
360,247.25 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
372,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161503 - Drywall
2.3.6.1.04
PLANCHA DE SHEET ROCK 1/2"
110
UD
975
107,250.00
2
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
PARAL DE 3 5/8" CALIBRE 25
150
UD
225
33,750.00
3
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
DURMIENTE DE 3 8/5" CALIBRE 25
80
UD
225
18,000.00
4
31231209 - Metal precioso
(...)
31231209 - Metal precioso en placa labrada
2.3.6.3.06
FULMINANTE DE 22 CALIBRE VERDE
15
UD
375
5,625.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVOS CON ARANDELA P/FULMINANTES
15
UD
350
5,250.00
6
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 60MM
15
UD
950
14,250.00
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 50MM
15
UD
70
1,050.00
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 35MM
15
UD
420
6,300.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
JUEGO DE MANILLA CORTA FUEGO DE ACERO INOXIDABLE
50
UD
1,015
50,750.00
10
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CILINDRO DE CERRADORA DE DOBLE LLAVE CON PERFIL EUROPEA
50
UD
700
35,000.00
11
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CILINDROLLAVE/SEGURO
50
UD
550
27,500.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
TARRO PARA MASILLAR MURO DE SHEET ROCK
10
UD
1,700
17,000.00
13
30191501 - Escaleras
2.6.1.9.01
ESCALERA TIPO A DE 4 PIES DE FIBRA DE VIDRIO
1
UD
4,380
4,380.00
14
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDIN DE 25FT
2
UD
550
1,100.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDIN DE 50FT
2
UD
780
1,560.00
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDIN DE 100FT
1
UD
1,300
1,300.00
17
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA DE 6 ft³
1
UD
7,500
7,500.00
18
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA TRIANGULAR PARALELA
5
UD
265
1,325.00
19
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE DE 14”
1
UD
300
300.00
20
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE DE 26”
1
UD
490
490.00
21
23101508 - Cortadoras
2.6.5.7.01
PODADORA DE GASOLINA DE HILO
1
UD
8,000
8,000.00
22
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
PORTA MANGUERA PLASTICO
2
UD
2,500
5,000.00
23
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO METALICO
1
UD
1,050
1,050.00
24
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA DE PODAR 12 PULGADAS
2
UD
800
1,600.00
25
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
ESQUINERO DE METAL DE 10 PIES PARA SHEET ROCK
30
UD
112
3,360.00
26
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERA BRUTA 2 X 2 X 12 DE 10 PIES
10
UD
600
6,000.00
27
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE SHEET ROCK PLANCHA
15
UD
250
3,750.00
28
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ESTRUCTURA DE SHEET ROCK
15
UD
300
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975301
Informe final de la selección DO1.AWD.1975301
10/06/2026 08:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.791471
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2026-0055 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
10/06/2026 08:16
(UTC -4 hours)
Detail