Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
259,080 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0249
Request Name:
Adquisición de Alimentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Alimentos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(14/05/2026 10:05:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(14/05/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(14/05/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(14/05/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(14/05/2026 10:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(14/05/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(14/05/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(14/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(14/05/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,562.40
DOP
Budget Appropriation Value
287,562.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
33,984.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
253,578.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de Alimentos
287,562.40
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
287,562.40
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 10:11:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960318
14/05/2026 10:12
287,562.4 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2026 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Mesara, SRL
287,562.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
259,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
SOPITA DOÑA GALLINA 480/1
21
UD
4,300
90,300.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FALDO DE CAFÉ SANTO DOMINGO 20/1
1
UD
7,600
7,600.00
3
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
SOPITA DE TOMATE DOÑA GALLINA 20/1
2
CAJ
10,140
20,280.00
4
50191507 - Sopas o sudado
(...)
50191507 - Sopas o sudados preparados de repisa
2.3.1.1.01
SOPA DE POLLO MAGGI 12/1 CON FIDEOS
15
UD
480
7,200.00
5
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO VICTORIA
10
UD
10,000
100,000.00
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA ORO SIN OLOR GRANDE
40
UD
340
13,600.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA CON OLOR GRANDE
40
UD
380
15,200.00
8
50171708 - Vinos para coc
(...)
50171708 - Vinos para cocinar
2.3.1.1.01
CAJA DE VINO DE COCINA CHEF 12/1 700 ML
2
CAJ
2,450
4,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1960318
Informe final de la selección DO1.AWD.1960318
14/05/2026 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.780965
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0249 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
14/05/2026 10:11
(UTC -4 hours)
Detail