Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
325,549.74 Dominican Pesos
Request Reference:
HFVCS-DAF-CM-2026-0010
Request Name:
ASQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ASQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2026 11:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/05/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,253.20
DOP
Budget Appropriation Value
167,253.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
56,805.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
79,296.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
31,152.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
167,253.20
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HFVCS-CM-2026-0010
1
167,253.20
DOP
Aprobado
COMPROMETER X.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 19:47:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2026 19:19:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 10:39:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/05/2026 20:38:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/05/2026 21:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/05/2026 23:05:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/05/2026 23:11:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/05/2026 10:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964768
21/05/2026 20:13
306,831.27 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 20:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Xeron Medic SRL
132,456.77 Dominican Pesos
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Resolvelt, SRL
174,374.5 Dominican Pesos
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View Detail
DO1.AWD.1966214
25/05/2026 10:43
167,253.2 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2026 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Comercial Bestyein, S.R.L
167,253.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,549.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
200
GAL
118.18
23,636.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTES
60
GAL
272.73
16,363.80
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JAON DE CUABA LIQUIDO
60
GAL
227.27
13,636.20
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
60
GAL
172.73
10,363.80
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO PAPEL TOALLA
30
UD
1,083.33
32,499.90
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO 12/1 550 PIES
30
UD
1,416.67
42,500.10
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30 LIBBRAS
3
UD
1,900
5,700.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS C.150 100/1 55 GALONES
30
PAQ
1,108.33
33,249.90
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS C.120 100/1 30 GALONES
30
PAQ
566.67
17,000.10
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS C.120 100/1 13 GALONES
2
PAQ
1,966.67
3,933.34
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS C.120 100/1 55 GALONES
25
PAQ
1,883.33
47,083.25
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS C.120 100/1 30 GALONES
25
PAQ
983.33
24,583.25
13
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL ANTIACTERIAL
30
GAL
1,041.67
31,250.10
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #36
50
UD
475
23,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1966214
Informe final de la selección DO1.AWD.1966214
25/05/2026 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1964768
Informe final de la selección DO1.AWD.1964768
21/05/2026 20:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784616
La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CM-2026-0010 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval
21/05/2026 19:47
(UTC -4 hours)
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