Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
176,306 Dominican Pesos
Request Reference:
COPREMFA-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2026 12:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2026 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,041.08
DOP
Budget Appropriation Value
208,041.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
7,522.50
DOP
7,522.50
DOP
View
2.3.9.1.01
138,963.88
DOP
138,963.88
DOP
View
2.3.7.2.03
29,989.70
DOP
29,989.70
DOP
View
2.3.3.2.01
25,960.00
DOP
25,960.00
DOP
View
2.3.4.1.01
5,605.00
DOP
5,605.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
208,041.08
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778612792902pIPaC
1
208,041.08
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2026 14:45:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/05/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO DE SOLCITUD 01.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1958848
12/05/2026 14:57
208,041.08 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
208,041.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
176,306.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352005 - Compuestos aro
(...)
12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos
2.3.7.2.99
Piedra de olor para baño
75
UD
85
6,375.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de fundas negra 22x17 de 5 Gls. 100/1
25
UD
230
5,750.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de fundas negra 28x35 de 30Gls.100/1
14
UD
650
9,100.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de fundas negra 28x54 de 55Gls.100/1
13
UD
950
12,350.00
5
51241225 - Preparaciones
(...)
51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor
2.3.4.1.01
Caja de alcanfor 16 paquerte de 4/1
5
CAJ
950
4,750.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador spray 8 onz
30
UD
325
9,750.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador refills 6 onz
30
UD
1,250
37,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja desinfectante de Manzana 6/1
20
CAJ
990
19,800.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas Galones de cloro 6/1
20
CAJ
950
19,000.00
10
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Caja de jabon liquido para manos antibact 6/1
17
CAJ
1,495
25,415.00
11
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas 10/500/1
10
UD
2,200
22,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No.32 con su palo
20
UD
225.8
4,516.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.780000
La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2026-0011 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA
12/05/2026 14:45
(UTC -4 hours)
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