Contract Notice Detail
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Base Total Price:
98,415 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2026-0029
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA (INSUMOS)2DO TRIMESTRE 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA (INSUMOS)2DO TRIMESTRE 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(12/05/2026 12:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(14/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(15/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(18/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(18/05/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18 days ago
(18/05/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16 days ago
(20/05/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(20/05/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(20/05/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(20/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(27/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,415.00
DOP
Budget Appropriation Value
84,058.97
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
91,920.00
DOP
79,602.70
DOP
View
2.3.9.6.01
5,550.00
DOP
3,316.39
DOP
View
2.3.7.2.99
945.00
DOP
1,139.88
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778593690472qcJYE
10
84,058.97
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 10:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 11:36:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 11:50:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/05/2026 11:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO TECNOLOGIA INSUMOS 2DO TRI 2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA INSUMOS DE TECNOLOGIA 2DO TRIMESTRE 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE TECNOLOGIA 2DO TRIMESTRE 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE TECNOLOGIA 2DO TRIMESTRE 2026.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1970940
01/06/2026 14:56
59,469.92 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2026 14:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OMX Multiservicios, SRL
59,469.92 Dominican Pesos
DO1.AWD.1964746
21/05/2026 15:34
76,756.92 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 15:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
52,167.88 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
19,404.25 Dominican Pesos
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Toner Print Technology TPT, SRL
5,184.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA 2DO TRIMESTRE 2026
-
Subtotal
98,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER ORIGINAL HP 85A, TIPO LASER COLOR NEGRO
3
UD
5,700
17,100.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON HP 78A ORIGINAL COLOR NEGRO
3
UD
7,150
21,450.00
3
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CAJA DE MANTENIMIENTO/CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA MAXIFI GX 4010
3
UD
1,350
4,050.00
4
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
PILA DE CMOS (CR2032)
10
UD
50
500.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA GI-16 NEGRO PARA CANON MAXIFI GX 7010
10
UD
1,900
19,000.00
6
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CAJA DE MANTENIMIENTO/CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA MAXIFI GX 7010
3
UD
1,350
4,050.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD SATA O M.2
2
UD
5,000
10,000.00
8
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE PARA PC DE ESCRITORIO
3
UD
380
1,140.00
9
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SERVIDOR 640 GB SAS
1
UD
9,530
9,530.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER EPSON 504 NEGRO
5
UD
580
2,900.00
11
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CAJA DE MANTENIMIENTO/CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON
2
UD
1,350
2,700.00
12
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
LATA DE AIRE COMPRIMIDO
3
UD
315
945.00
13
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DE TELEFONO RJ11
5
UD
250
1,250.00
14
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
REEMPLAZO PARA UPS APC
2
UD
1,900
3,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1970940
Informe final de la selección DO1.AWD.1970940
01/06/2026 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1964746
Informe final de la selección DO1.AWD.1964746
21/05/2026 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784150
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2026-0029 publicada por Parque Zoológico Nacional
21/05/2026 10:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780902
CIRCULAR DE RESPUESTA A OFERENDES 001. REF ZOODOM-DAF-CM-2026-0029
14/05/2026 09:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780393
ZOODOM-DAF-CM-2026-0029
13/05/2026 10:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2101013
Publicación modificación
12/05/2026 14:36
(UTC -4 hours)
Detail