Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
268,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2026-0185
Request Name:
Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28 days ago
(12/05/2026 09:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(12/05/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(12/05/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28 days ago
(12/05/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28 days ago
(12/05/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(13/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(13/05/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(13/05/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(13/05/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,645.68
DOP
Budget Appropriation Value
264,645.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
264,645.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
264,645.68
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CEAASNA-02-1026
1
264,645.68
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2026 11:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta de Requerimiento.pdf
Other
Download
2. Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
4. Base de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Certificacion de existencia de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
6. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1959625
13/05/2026 11:41
264,645.68 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2026 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
264,645.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Cateter - Mascarillas y Canulas
-
Subtotal
204,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
Cateter No.24 C/50
1,200
UD
95
114,000.00
2
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
Cateter No.22 C/51
1,000
UD
90
90,000.00
1.2
Adquisición de Insumos y Herramientas para el Área de Dermatología
-
Subtotal
64,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42131703 - Packs quirúrgi
(...)
42131703 - Packs quirúrgicos
2.3.9.3.01
Sabanitas Desechables
2,000
PAQ
20
40,000.00
6
42143513 - Instrumentos o
(...)
42143513 - Instrumentos o accesorios otológicos
2.3.9.3.01
Grapadora de Piel
20
UD
1,200
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1959625
Informe final de la selección DO1.AWD.1959625
13/05/2026 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.780453
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0185 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
13/05/2026 11:34
(UTC -4 hours)
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