Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
242,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 12:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,722.80
DOP
Budget Appropriation Value
119,722.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
3,835.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
111,923.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,964.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
119,722.80
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
119,722.80
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMPROMETER PORTAFOLIO_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2026 09:59:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2026 09:46:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2026 10:24:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2026 20:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/05/2026 20:38:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2026 14:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLITUD DE COMPRA PAPELERIA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION PAPELERIA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION PAPELERIA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1963208
19/05/2026 11:49
215,256.11 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2026 11:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
119,722.8 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
37,040.2 Dominican Pesos
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G3 Industrial, SRL
4,283.11 Dominican Pesos
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JM Danyel Technology, SRL
54,210 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T2
-
Subtotal
242,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND BLANCO 8 ½ *11 PRINTON
50
CAJ
2,600
130,000.00
2
55121608 - Etiquetas de c
(...)
55121608 - Etiquetas de códigos de barra
2.3.9.9.01
CODIGO DE BARRA 2010
10
UD
350
3,500.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM
10
UD
40
400.00
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LAPIZ PELIKAN STABILO
12
UD
50
600.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC AZULES
5
CAJ
150
750.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ *11, AMARILLO 100/1
15
CAJ
350
5,250.00
7
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL KRAF ROLLO 15PULGADA
5
UD
950
4,750.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS GRANDE SWINGLINE 5000
15
CAJ
50
750.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIADOS STABILO
20
UD
40
800.00
10
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLOS TERMICO BLANCO 1/100
3
CAJ
4,500
13,500.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP NO2 GRANDE
10
CAJ
50
500.00
12
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS METAL SWINGLINE 20 SHEETS
8
UD
400
3,200.00
13
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA # 36 BLANCA
50
UD
25
1,250.00
14
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRA 544
30
UD
450
13,500.00
15
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRA 664
15
UD
450
6,750.00
16
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
10
UD
30
300.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA GRANDES
5
UD
250
1,250.00
18
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA MEDIANA
3
UD
200
600.00
19
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AMARILLA 748 XXL
2
UD
6,300
12,600.00
20
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSONA ZUL 748 XXL
2
UD
6,300
12,600.00
21
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON ROJA 748 XXL
2
UD
6,300
12,600.00
22
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRA 748 XXL
3
UD
5,800
17,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1963208
Informe final de la selección DO1.AWD.1963208
19/05/2026 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.782864
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
19/05/2026 09:59
(UTC -4 hours)
Detail