Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,138.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2026-0077
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2026 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/05/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/05/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,138.80
DOP
Budget Appropriation Value
62,138.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
44,840.00
DOP
44,840.00
DOP
View
2.3.9.2.01
13,876.80
DOP
13,876.80
DOP
View
2.3.6.3.04
3,068.00
DOP
3,068.00
DOP
View
2.3.9.9.05
354.00
DOP
354.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778166736357eKiYm
1
62,138.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1955731
07/05/2026 14:23
62,138.8 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2026 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
62,138.8 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,138.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
100
UD
448.4
44,840.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 25MM (12/1)
22
UD
141.6
3,115.20
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 41MM (12/1)
18
UD
165.2
2,973.60
4
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLAS PLASTICAS
12
UD
29.5
354.00
5
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETAS
10
UD
94.4
944.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES NEGRO 12/1
5
UD
354
1,770.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ DE MADERA 12/1
10
UD
118
1,180.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS C/MANGO NEGRO
2
UD
1,534
3,068.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE DE CARTA 500/1
3
UD
1,298
3,894.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1955731
Informe final de la selección DO1.AWD.1955731
07/05/2026 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.778233
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2026-0077 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
07/05/2026 14:20
(UTC -4 hours)
Detail