Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,980,800 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2026-0001
Request Name:
Adquisición de insumos de papel, accesorios de oficina y escritorio para el INTRANT-Destinado a MIPYMES Mujeres
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de papel, accesorios de oficina y escritorio para el INTRANT-Destinado a MIPYMES Mujeres
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2026 15:45:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2026 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(12/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(12/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(12/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,158.00
DOP
Budget Appropriation Value
11,158.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,158.00
DOP
11,158.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
11,158.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781182652540x9ewb
1
11,158.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2026 15:41:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/05/2026 20:07:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/05/2026 13:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/05/2026 17:43:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/05/2026 20:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/05/2026 07:26:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/05/2026 08:14:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/05/2026 08:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/05/2026 09:06:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/05/2026 12:36:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
12/05/2026 12:43:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
12/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
12/05/2026 14:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
12/05/2026 14:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
12/05/2026 15:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
12/05/2026 15:44:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio 001-2026.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Acta de inicio 001-2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CF Insumos de papel.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego CM001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra CM001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Invitación CM001.pdf
Other
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Convocatoria CM001.pdf
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Formularios y anexos.zip
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1974650
09/06/2026 16:02
1,587,663.72 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2026 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Gretmon, SRL
11,158 Dominican Pesos
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Oliortiz Confort Supply S.R.L
70,241.62 Dominican Pesos
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Comercial Pérez Luciano, SRL
88,671.1 Dominican Pesos
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Grupo Gopez, SRL
623,748 Dominican Pesos
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Romiva, SRL
11,151 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
429,402 Dominican Pesos
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Grupo Chempiony, SRL
353,292 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CM028
-
Subtotal
443,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra blanca mágica 24 x 36
10
UD
750
7,500.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 11x17
5
RESMA
495
2,475.00
3
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero #19
100
CAJ
35
3,500.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 8.5 x 14
100
RESMA
275
27,500.00
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 8.5 x 11
600
RESMA
260
156,000.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel de hilo 8.5 x 11 timbrada color crema
10
RESMA
970
9,700.00
7
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra de corcho 24x35
25
UD
415
10,375.00
8
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero #15
50
CAJ
32
1,600.00
9
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero #41
50
CAJ
98
4,900.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero #51
50
CAJ
155
7,750.00
11
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libreta rayada 5.5 x 8.5
200
UD
65
13,000.00
12
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libreta rayada 8.5 x 11
100
UD
95
9,500.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Torre de nota adhesiva 3x3
500
UD
250
125,000.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro récord 300 págs..
100
UD
270
27,000.00
15
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro récord 500 págs..
100
UD
375
37,500.00
1.2
CM047
-
Subtotal
572,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 8.5 x 11
2,200
RESMA
260
572,000.00
1.3
CM044
-
Subtotal
613,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla
700
PAQ
150
105,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
400
PAQ
1,200
480,000.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 500/1
200
PAQ
140
28,000.00
1.4
CM029
-
Subtotal
112,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel cuadrada 100/1
500
PAQ
85
42,500.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 500/1
500
PAQ
140
70,000.00
1.5
CM048
-
Subtotal
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
200
UD
1,200
240,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1974650
Informe final de la selección DO1.AWD.1974650
09/06/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.791331
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2026-0001 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
09/06/2026 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780172
RE: RE: RE: RE: Solicitud Información Aclaratoria
12/05/2026 17:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780084
RE: RE: RE: Solicitud Información Aclaratoria
12/05/2026 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.780018
RE: RE: Solicitud Información Aclaratoria
12/05/2026 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.779488
RE: Solicitud Información Aclaratoria
11/05/2026 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.779441
Solicitud Información Aclaratoria
11/05/2026 15:02
(UTC -4 hours)
Detail