Contract Notice Detail
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Base Total Price:
212,701.43 Dominican Pesos
Request Reference:
HMMA-DAF-CD-2026-0007
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Prolongación Fantino No.8, Maimón, Monseñor Nouel Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2026 13:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/05/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,868.76
DOP
Budget Appropriation Value
132,868.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
63,414.23
DOP
----
View
2.3.3.2.01
39,423.80
DOP
----
View
2.6.3.1.01
2,208.96
DOP
----
View
2.3.9.9.05
23,790.75
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,776.92
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,254.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
132,868.76
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMMA-DAF-CD-2026-0007
1
132,868.76
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2026 10:53:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2026 13:18:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/05/2026 16:14:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2026 18:06:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/05/2026 10:34:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/05/2026 22:51:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras - LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación existencia de fondos - LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. ACTA DE APROBACIONES LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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4. FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1958915
12/05/2026 10:56
132,868.73 Dominican Pesos
Final Report:
12/05/2026 10:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FUDIMAT, SRL
132,868.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza
-
Subtotal
212,701.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro pequeño
15
CAJ
1,650
24,750.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño
15
PAQ
1,448.32
21,724.80
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lysol
20
UD
1,374.98
27,499.60
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla
10
UD
2,089.99
20,899.90
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
25
UD
645.34
16,133.50
6
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
Guantes de látex para limpieza M
12
UD
184.46
2,213.52
7
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
Guantes de látex para limpieza L
12
UD
184.46
2,213.52
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda de medio tanque rojas
30
PAQ
1,180
35,400.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda de medio tanque negras
15
PAQ
584.1
8,761.50
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda de zafacón negra
15
PAQ
272.58
4,088.70
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeadores
15
UD
373.42
5,601.30
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
6
UD
300
1,800.00
13
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubetas de limpieza
12
UD
450
5,400.00
14
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
Guantes de látex para limpieza S
12
UD
184.46
2,213.52
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón líquido para fregar
2
GAL
363.44
726.88
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente
3
CAJ
550
1,650.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Rojo
2
PAQ
47.15
94.30
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Azul
2
PAQ
1,131.52
2,263.04
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Verde
2
PAQ
1,131.52
2,263.04
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras Amarillo
2
PAQ
1,131.52
2,263.04
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón azul para fregar
5
PAQ
255.75
1,278.75
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Descalin
6
GAL
791.96
4,751.76
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de techo desarañadora
12
UD
734.22
8,810.64
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla para cristal
12
UD
825.01
9,900.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1958915
Informe final de la selección DO1.AWD.1958915
12/05/2026 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.779789
La lista de oferentes del proceso HMMA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Maimón
12/05/2026 10:53
(UTC -4 hours)
Detail