Contract Notice Detail
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Base Total Price:
211,457 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0015
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA VEHICULOS DIRIGIDO EXCLUIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA VEHICULOS DIRIGIDO EXCLUIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2026 08:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2026 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2026 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2026 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/05/2026 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2026 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,456.00
DOP
Budget Appropriation Value
211,456.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
11,800.00
DOP
11,800.00
DOP
View
2.3.6.4.06
19,588.00
DOP
19,588.00
DOP
View
2.3.3.2.01
5,900.00
DOP
5,900.00
DOP
View
2.3.7.2.06
121,540.00
DOP
121,540.00
DOP
View
2.3.7.2.99
52,628.00
DOP
52,628.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de materiales de pinturas para vehículos
211,456.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778106910275fziwe
1
211,456.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2026 17:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 Acto de Aprobación de selección y designación de peritos.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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2 Informe de Estudios Previos del Proceso.pdf
Other
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3 Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4 Solicitud de compra o contrataciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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5 Solicitud de propuesta para Compra por Debajo del Umbral.pdf
Terms and Conditions
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6 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1954864
06/05/2026 18:21
211,456 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2026 18:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
211,456 Dominican Pesos
DO1.AWD.1954865
06/05/2026 18:27
211,456 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2026 18:27
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Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
211,456 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales ferreteros
-
Subtotal
211,457.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
1
UD
1
1.00
1
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 40 amarilla
20
UD
141.6
2,832.00
2
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 80 amarilla
20
UD
118
2,360.00
3
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 360 grinco
32
UD
106.2
3,398.40
4
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 400 grinco
22
UD
106.2
2,336.40
5
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 220 grinco de agua
10
UD
129.8
1,298.00
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 800 grinco
10
UD
424.8
4,248.00
7
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija 150 grinco
22
UD
141.6
3,115.20
8
13111008 - Resina acetato
(...)
13111008 - Resina acetato vinilo etileno
2.3.7.2.99
Relleno uretano gris power 0445
2
UD
10,620
21,240.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla putty boyer ¼ goodsift ¼
2
UD
1,534
3,068.00
10
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Negro uretano power
8
UD
10,620
84,960.00
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner King kt 3000 gl
20
UD
1,298
25,960.00
12
13111060 - Resinas de pet
(...)
13111060 - Resinas de petróleo
2.3.7.2.99
Ferrer body filler 2006 power
10
UD
2,832
28,320.00
13
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Maskingtape 3m verde ¾
20
UD
590
11,800.00
14
14121809 - Papel de enmas
(...)
14121809 - Papel de enmascarar
2.3.3.2.01
Papel para empapelar de rollo 2/1
1
UD
5,900
5,900.00
15
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
Gl clear uretano
1
UD
10,620
10,620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1954865
Informe final de la selección DO1.AWD.1954865
06/05/2026 18:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1954864
Informe final de la selección DO1.AWD.1954864
06/05/2026 18:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.777822
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0015 publicada por Policia Nacional
06/05/2026 17:51
(UTC -4 hours)
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