Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,773.67 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0152
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2026 16:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(29/04/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(29/04/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(29/04/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(29/04/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(29/04/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,773.67
DOP
Budget Appropriation Value
58,732.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
49,773.67
DOP
58,732.94
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777402518502kCMaE
2
58,732.94
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/04/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1951721
29/04/2026 12:40
58,732.93 Dominican Pesos
Final Report:
29/04/2026 12:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
58,732.93 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,773.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
LLAVE CHORRO 1/2 CLEMOO 19NC.13 807-21017
15
UD
200
3,000.00
2
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
COUPLING 1/2 SCH40 PVC..
20
UD
2.87
57.40
3
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
COUPLING 3/4 SCH40 PVC..
20
UD
3.8
76.00
4
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
COUPLING 2 SCH40 PVC.
10
UD
19.24
192.40
5
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TEE 2 SCH40 PVC
4
UD
51.97
207.88
6
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
REDUCCION BUSHING DRENAJE 2X3/4 PVC
4
UD
14.28
57.12
7
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TAPON H 1/2 SCH40 PVC..
15
UD
1.77
26.55
8
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TAPON H 3/4 SCH40 PVC.
15
UD
3.16
47.40
9
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
MARTILLO M/GOMA 20OZ HCH80820 INGCO
1
UD
279.53
279.53
10
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TAPA CIEGA BLANCA INLEC 809-7049/810-57066
100
UD
40
4,000.00
11
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CANDADO 40MM YALE.
6
UD
492.58
2,955.48
12
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TAIRRA NEGRO 8X400 16 809-2534 TRAE 100
2
UD
176
352.00
13
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
LLAVE P/EMPOTRAR 145PSI 20MM PPR
15
UD
617.16
9,257.40
14
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PILA TIPO AA 6/1 DURACELL.
17
UD
438.56
7,455.52
15
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
INODORO BLANCO BENO INTEGRADO 807-84001
1
UD
6,779.66
6,779.66
16
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
MOTA BENO 9'' 830-3031
5
UD
33.89
169.45
17
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PORTACANDADO 3.5 820-2014 BENO
6
UD
36.23
217.38
18
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
ROSETA DE PORCELANA INLEC 809-2627
10
UD
34
340.00
19
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PERFIL GALV CUADRADO 1 1/2X20 1.6MM
5
UD
900.42
4,502.10
20
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PINT CONT ESMALT BLANCO 00 GL TROP...
10
UD
843.75
8,437.50
21
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
ALAMBRE DUPLEX 2.5MM #12 809-11014 PIE*
10
UD
31.07
310.70
22
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
REDUCCION BUSHING DRENAJE 3/4X1/2 PVC..
10
UD
105.22
1,052.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1951721
Informe final de la selección DO1.AWD.1951721
29/04/2026 12:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.775177
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0152 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
29/04/2026 12:37
(UTC -4 hours)
Detail