Contract Notice Detail
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Base Total Price:
43,834.03 Dominican Pesos
Request Reference:
INDESUR-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Feliciano Martínez, esquina José Leger, El Prado, Azua Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2026 15:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,038.36
DOP
Budget Appropriation Value
52,038.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
36,880.08
DOP
36,880.08
DOP
View
2.3.3.2.01
15,158.28
DOP
15,158.28
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
17
PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA INSTITUCIÓN
52,038.36
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779124853135OIZy5
1
52,038.36
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2026 13:27:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2026 09:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/04/2026 12:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/04/2026 13:20:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaración sencilla persona jurídica.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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MATERIAL GASTABLE - CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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MATERIAL GASTABLE - FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MATERIAL GASTABLE - SOLICITUD APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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MATERIAL GASTABLE - SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1954130
05/05/2026 15:22
52,038.35 Dominican Pesos
Final Report:
05/05/2026 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Milrog Solutions, SRL
52,038.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA
-
Subtotal
43,834.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TABLILLA DE MADERA 9*12
5
UD
127.12
635.60
2
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64 GB
25
UD
593.22
14,830.50
3
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO P/SELLO GOM. AZUL MODELO S-63
6
UD
381.36
2,288.16
4
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA PRE TINTADA PARA SELLO (HUELLERO)
2
UD
67.8
135.60
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJ. BOLÍGRAFOS AZUL 12/1
10
CAJ
220
2,200.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJ. LÁPIZ
5
CAJ
180
900.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PQ. 33MM 100/1
12
CAJ
25.42
305.04
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJ. FOLDER MANILA 8.5*11
10
CAJ
254.24
2,542.40
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PIZARRA MURAL CORCHO 36*48
1
UD
2,700
2,700.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR 48 UD
48
CAJ
33.9
1,627.20
11
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
RESMA PAPEL 8 1/2 *11
50
RESMA
254.24
12,712.00
12
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
UHU LAPIZ 40G
10
UD
135.59
1,355.90
13
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA MAGICA 3M 3/4
12
UD
101.69
1,220.28
14
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
CERA HUMECTANTE P/CONTAR 20G
5
UD
76.27
381.35
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1954130
Informe final de la selección DO1.AWD.1954130
05/05/2026 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.776995
La lista de oferentes del proceso INDESUR-DAF-CD-2026-0005 publicada por Instituto para el desarrollo del Suroeste
05/05/2026 13:27
(UTC -4 hours)
Detail