Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA on 16 days ago
(27/04/2026 17:02:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: PROCESO CANCELADO POR CARGA DE ITEMS ERRÓNEO AL SISTEMA.
Summary Information
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Base Total Price:
106,333.34 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0022
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(27/04/2026 16:10:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(27/04/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(27/04/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(27/04/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(27/04/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(27/04/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(27/04/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(19/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(20/05/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,333.34
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
90,634.62
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,414.38
DOP
----
View
2.6.5.7.01
11,284.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777320469833fHyRF
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2026 16:41:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/04/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1949954
27/04/2026 16:46
125,473.34 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
27/04/2026 16:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supplier Los Angeles V. S.R.L
125,473.34 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,333.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 2X2
16
UD
2,780.08
44,481.28
2
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
PERFL GALVANIZADO 2X1
10
UD
2,231.38
22,313.80
3
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ALUZINC 12 PIE
16
UD
998.28
15,972.48
4
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
VARILLA SOLDADURA
1
CAJ
2,822.56
2,822.56
4
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
DISCO #7
1
UD
5,044.5
5,044.50
5
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
ESMA OXIDO NEGRO GLS
1
GAL
2,962.98
2,962.98
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER CLAUDETTE GLS
1
UD
1,451.4
1,451.40
8
23171540 - Maquinaria de
(...)
23171540 - Maquinaria de soldadura al arco en atmósfera de gas inerte con electrodo consumible (MIG)
2.6.5.7.01
MAQUINA SOLDAR 125A 110/220V CON SWITCH Y ABANICO
1
UD
11,284.34
11,284.34
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2077038
Cancelación del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0022
27/04/2026 17:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1949954
Informe final de la selección DO1.AWD.1949954
27/04/2026 16:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.774244
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0022 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
27/04/2026 16:42
(UTC -4 hours)
Detail