Contract Notice Detail
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Base Total Price:
133,833.88 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES (PLASTICOS) Y DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CART SANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(27/04/2026 09:00:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(27/04/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(27/04/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(27/04/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(27/04/2026 09:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(27/04/2026 09:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(27/04/2026 09:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21 days ago
(27/04/2026 09:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(27/04/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(27/04/2026 09:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,104.93
DOP
Budget Appropriation Value
157,104.93
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
28,700.06
DOP
----
View
2.3.9.1.01
45,099.88
DOP
----
View
2.3.3.2.01
25,509.94
DOP
----
View
2.3.9.5.01
56,745.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
157,104.93
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
157,104.93
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2026 10:08:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TENCICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1951914
30/04/2026 10:21
157,104.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2026 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Montero Poche, SRL
157,104.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
133,833.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PEPEL DE BAÑO YUMBO 48/1UND
8
PAQ
1,271.18
10,169.44
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLTAS DOMINO DE 500UN
3
PAQ
1,271.19
3,813.57
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 7
5
CAJ
2,542.38
12,711.90
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS CON TAPA PEQUEÑO
7
CAJ
1,682.2
11,775.40
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS CON TAPA GRANDE
7
CAJ
1,101.7
7,711.90
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS BIG
3
PAQ
350
1,050.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE ENVOLVER
10
PAQ
350
3,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS AZUL NO. 72
1
PAQ
2,627.11
2,627.11
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
10
PAQ
805.08
8,050.80
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS
10
PAQ
974.58
9,745.80
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE RALLA NO. 6 DE 100 UNID
10
PAQ
33.9
339.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS
10
PAQ
127.12
1,271.20
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NO. 2
10
PAQ
33.9
339.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE RALLA NO. 3
10
PAQ
33.9
339.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE HIELO
10
PAQ
33.9
339.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 5
4
PAQ
2,966.1
11,864.40
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
10
CAJ
720.34
7,203.40
18
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA
4
CAJ
805.09
3,220.36
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
MISTOLIN FABULOSO
10
CAJ
1,322.03
13,220.30
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PEPEL DE ALUMINIO
4
PAQ
601.7
2,406.80
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE ACE
4
PAQ
1,016.95
4,067.80
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLASTICOS
1
CAJ
805.08
805.08
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
3
GAL
1,271.19
3,813.57
24
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
3
PAQ
754.23
2,262.69
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS BLANCAS DE ASA
1
PAQ
1,271.18
1,271.18
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DOÑA NEGRA
1
UD
3,050.84
3,050.84
27
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
ESCOBA
1
UD
3,050.84
3,050.84
28
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
DESCALIN
5
GAL
432.2
2,161.00
29
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
5
GAL
330.5
1,652.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1951914
Informe final de la selección DO1.AWD.1951914
30/04/2026 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.775589
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
30/04/2026 10:08
(UTC -4 hours)
Detail