Contract Notice Detail
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Base Total Price:
212,142.14 Dominican Pesos
Request Reference:
CSLEA-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO GENERALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO GENERALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Federico Velazquez No.1,Sector Maria Auxiliadora,Distrito Nacional,Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2026 11:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2026 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2026 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,327.74
DOP
Budget Appropriation Value
250,327.74
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
3,579.98
DOP
----
View
2.3.9.9.05
48,380.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
114,147.80
DOP
----
View
2.6.1.1.01
49,720.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
34,499.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
0023-2026
250,327.74
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0023-2026
1
250,327.74
DOP
Aprobado
apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2026 14:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/04/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1950928
28/04/2026 13:48
250,327.73 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2026 13:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nikko Comercial, SRL
250,327.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,142.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL
10
UD
1,913.55
19,135.50
2
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODOROS
6
UD
454.23
2,725.38
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CARRO DE LIMPIEZA
2
UD
31,898.3
63,796.60
4
56101535 - Mesas de rueda
(...)
56101535 - Mesas de ruedas
2.6.1.1.01
CARRO PARA SERVIR CAFE
1
UD
42,135.59
42,135.59
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 12/1
15
PAQ
1,949.15
29,237.25
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA CON EXPRIMIDOR 20LTS
2
UD
4,440.67
8,881.34
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO PISO MOJADO
2
UD
1,516.94
3,033.88
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 30 GLS
5
PAQ
550
2,750.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 60 GLS
25
PAQ
1,530
38,250.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
366.1
2,196.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1950928
Informe final de la selección DO1.AWD.1950928
28/04/2026 13:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.774089
La lista de oferentes del proceso CSLEA-DAF-CD-2026-0010 publicada por Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar
27/04/2026 14:31
(UTC -4 hours)
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